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老師,你好!熊金梅老師的進出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報課程,關于附表二的填寫,請問:出口貨物對應的進項發(fā)票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里,包含退稅勾選的發(fā)票嗎?還是說只有內(nèi)銷的進項發(fā)票呢?

2020-10-23 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 11:48

不包含退稅;外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明(勾選退稅的)

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不包含退稅;外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明(勾選退稅的)
2020-10-23
同學你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發(fā)票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
2023-12-26
同學你好 這個你轉(zhuǎn)到進項稅就可以了
2022-10-21
同學你好 還是以自動讀取數(shù)據(jù)為準,明天問下稅務。這兩個看成他們有沒有另外一種解釋。
2022-10-20
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