同學(xué)您好,是的,這就不能再撤銷了,那需要開紅字發(fā)票信息標(biāo)給對方開紅字發(fā)票
請問我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒有點擊申請統(tǒng)計和確認統(tǒng)計,今天因其他原因進不去增值稅綜合服務(wù)平臺,但是我的增值稅申報表里面已經(jīng)有了進項的數(shù)據(jù),然后我就按正常申報了,那再進去申請統(tǒng)計只能到下月初嗎?那會對我的這一次申報有什么影響嗎?
老師我想問下,這個月進項稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺勾選,納稅申報表已經(jīng)申報但是還沒繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開錯了不想認證了想退回去,但是我去服務(wù)平臺上看沒有撤銷統(tǒng)計的項了.是不是進項稅申報后就不能更改了。
老師您好,我想請問一下,去年的兩個月份,已經(jīng)報稅了,但是沒有勾選進項發(fā)票,沒有勾選認證,是在申報表上直接填的進項數(shù),請問還有補救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報嗎?謝謝
老師,我們公司有一般計稅和簡易計稅項目,收到一張專票,用于簡易計稅項目的,但是后面認證了,現(xiàn)在報表申報了,我給作廢了,在勾選平臺我想撤銷,但是沒這個選項了,我目前是不是只能做進項轉(zhuǎn)出。還有想問下,是不是申報了之后勾選平臺就不能撤銷統(tǒng)計了?
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)登錄了發(fā)票平臺,進行了發(fā)票勾選,但是4月份沒有進項發(fā)票,所以統(tǒng)計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁還是顯示未申報的,在發(fā)票平臺統(tǒng)計確認完后,我應(yīng)該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報增值稅
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報?是改三年前的財務(wù)報表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
更改納稅申報表不行么?
那您或者先申報作廢以后再試試
我們開紅字信息表,對方給我們開紅字發(fā)票,我們這個藍字發(fā)票不用退給他們吧?
如果沒有認證但是上個月已經(jīng)做賬了,我們要把發(fā)票退給他們么?他們開的紅字發(fā)票要給我們一聯(lián)么?
不用退給他們的,入賬了也是可以不退的,是的,需要給您紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的
老師我還想請問哈,就是我們做賬了沒有認證情況下之前發(fā)票也沒有退還給對方,對方開的紅字發(fā)票還要給我們么?
沒有退回的,需要給的