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為什么是差額抵稅,不應(yīng)該是收入直接計(jì)稅嗎?是因?yàn)橘I(mǎi)固定資產(chǎn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

為什么是差額抵稅,不應(yīng)該是收入直接計(jì)稅嗎?是因?yàn)橘I(mǎi)固定資產(chǎn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2022-10-17 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 20:54

首先啊,你固定資產(chǎn)出售交所得稅是利潤(rùn)部分才交,所以說(shuō)是差額計(jì)稅。這里說(shuō)的是所得稅。

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首先啊,你固定資產(chǎn)出售交所得稅是利潤(rùn)部分才交,所以說(shuō)是差額計(jì)稅。這里說(shuō)的是所得稅。
2022-10-17
你好,因?yàn)槌杀臼前堰M(jìn)項(xiàng)稅額去掉了,所以需要還原到原來(lái)的購(gòu)買(mǎi)價(jià),所以/1-9% 這兩個(gè)是一樣的。
2021-06-06
您好 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;實(shí)收資本 應(yīng)該計(jì)入實(shí)收資本
2021-03-17
你好同學(xué),2104-114=1990,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的 借:無(wú)形資產(chǎn)1990 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅114 貸:銀行存款2014
2022-06-21
同學(xué)你好,這兩道題目都沒(méi)有任何問(wèn)題啊,他們都是一般納稅人,不含進(jìn)項(xiàng)稅。第二題的2014,它是含進(jìn)項(xiàng)稅的,你要拿2014先把114萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額減掉再加上90萬(wàn)。
2022-06-21
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