你好,應(yīng)計入差旅費(fèi)中。
老師?發(fā)票開的是旅游服務(wù)代訂住宿費(fèi)可以報銷嗎?
老師好,我公司是經(jīng)營住宿服務(wù)的,收到旅行社和攜程開具的旅游服務(wù)*機(jī)票款或代訂住宿費(fèi)發(fā)票該如何做會計分錄呢。
老師,在去哪兒網(wǎng)訂的出差住宿費(fèi)開具的發(fā)票是旅游服務(wù)-住宿費(fèi)可以嗎
出差開具的住宿發(fā)票開具的應(yīng)稅服務(wù)是旅游服務(wù)*住宿費(fèi),是不能計入差旅費(fèi)的嗎?只能計入招待費(fèi)嗎
老板外出出差,發(fā)票報銷,但是通過平臺訂的住宿費(fèi),開票開的稅目是旅游服務(wù)-住宿費(fèi),這種能報銷嗎?
老師請問個體戶查賬征收,每個季度如果要開40萬的普票和5萬左右的專票,四個季度就算要開160萬普票和20萬專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬普票免征,那專票20萬開多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購買方名稱為個人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報銷憑證
老師您好,專項發(fā)票如果不抵扣,可以全額計入費(fèi)用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費(fèi)取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費(fèi)不可以進(jìn)項抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計入了費(fèi)用,進(jìn)項抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會計實務(wù)考試?yán)锩娴臅嫹咒浭怯邢到y(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費(fèi)取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費(fèi)不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒有進(jìn)行抵扣全額計入了費(fèi)用里,進(jìn)項抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費(fèi)用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請問對方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對吧?
分紅了之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配余額減少了,這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債上期未分配利潤余額+/-當(dāng)期凈利潤≠期末未分配利潤余額了,這樣有什么問題沒有?會不會有的說報表勾稽關(guān)系不對?
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