您好,當(dāng)然可以的,不過(guò)政策是匯繳前沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增的,匯繳后收到發(fā)票再更正
去年暫估了30萬(wàn)成本,今年5.31前收到了30萬(wàn)成本發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)暫估跟發(fā)票無(wú)差異,還需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
23年12月的成本發(fā)票未到,暫估入賬了,這個(gè)發(fā)票要到24年2月份才能收到,開(kāi)具的日期也是24年2月.企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
24年收到23年開(kāi)的成本票,23沒(méi)有做暫估,收到后可以做在24年嗎
今年暫估的成本發(fā)票沒(méi)來(lái),可以等到到明年6月匯算清繳之前把暫估沖回都可以喲?
今年成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),開(kāi)到明年一月份,今年暫估成本 可以不?收到發(fā)票怎么做
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒(méi)有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開(kāi)票,我想了辦法,雖然開(kāi)票是差額開(kāi)票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷(xiāo)項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問(wèn)一下應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
本題收到利息時(shí)為啥不是 借:銀行存款100 貸:應(yīng)收利息100
沒(méi)調(diào)增,可以嗎?六月初開(kāi)具出來(lái)
您好,我認(rèn)為可以,悄悄這樣申報(bào)不調(diào)增了,但是不規(guī)范哈