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老師,季度所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本包括管理費(fèi)用那些嗎
老師,請(qǐng)問季度申報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)包括哪些填入進(jìn)去嗎
我想問一下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本包括哪些稅費(fèi)?
老師,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅(季度)申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本包括哪些費(fèi)用?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里,營(yíng)業(yè)成本包括銷管財(cái)嗎?
李平出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
老師請(qǐng)問個(gè)體戶查賬征收,每個(gè)季度如果要開40萬的普票和5萬左右的專票,四個(gè)季度就算要開160萬普票和20萬專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬普票免征,那專票20萬開多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購買方名稱為個(gè)人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報(bào)銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報(bào)銷憑證
老師您好,專項(xiàng)發(fā)票如果不抵扣,可以全額計(jì)入費(fèi)用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費(fèi)取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費(fèi)不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試?yán)锩娴臅?huì)計(jì)分錄是有系統(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費(fèi)取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費(fèi)不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒有進(jìn)行抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用里,進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費(fèi)用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請(qǐng)問對(duì)方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對(duì)吧?
您好,就是利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本金額
老師收到2024年的二張進(jìn)項(xiàng)票,都沒有認(rèn)證,一張是原票,一張是部分紅沖了這張?jiān)保?這張發(fā)票為什么顯示在不勾選抵扣里面,而不是在未勾選里
您好,現(xiàn)在勾選不到了,我們要先勾選了,再部分紅沖,讓供應(yīng)商全部紅沖,重新開吧
老師這兩張發(fā)票在不抵扣勾選里,是收票方操作的嗎
您好,現(xiàn)在勾選不到,跟供應(yīng)商協(xié)商,把另一部分也紅沖了,重新開票發(fā),要先聯(lián)系,因?yàn)榧t沖發(fā)票是供應(yīng)商開的
老師不抵扣勾選不是收款方操作的嗎
您好,是的,我也說咱要聯(lián)系供應(yīng)商嘛
老師我們意思是收款方為什么要放到不抵扣勾選呢
您好,這跟收款方?jīng)]關(guān)系,是我們自己沒有勾選
老師我問錯(cuò)了,我想問收票方為什么要把他放到不抵扣勾選
您好,不對(duì)不對(duì),是我們收款不還沒有勾選,對(duì)方就部分紅沖了,不是我們放在不勾選 里
勝余部分不是還可以抵扣嗎
您好,我們都勾選不到了,抵扣不了哦