您好 小規(guī)模收到政府補助不需要繳納增值稅 不需要在增值稅申報表填寫
老師,小規(guī)模政府補貼的營業(yè)外收入填到企業(yè)所得稅申報表哪里呀
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個月收到政府補助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報表收入里填寫政府補助這部分嗎
老師好,請問幼兒園的政府補助部分如果填報增值稅申報表
老師,小規(guī)模收到政府補助增值稅申報表中怎么填?
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開了增值稅普票,做了主營業(yè)務收入,又收到政府補助的運營補貼,做了政府補助收入,在申報增值稅報表時,是不是只把開的普票數(shù)據(jù)申報就可以,政府補助的運營補助數(shù)據(jù)不用填呀?請教老師們!
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
那這個季度沒有收入的話就0申報咯?所得稅還是要交得吧
季度沒有收入的話增值稅就0申報? 是的 季度有利潤?所得稅還是要交得
老師,季度沒有其他收入就這個補貼收入,工資費用還能做進去嗎?
工資費用應該入賬的哈
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!