您好 小規(guī)模收到政府補(bǔ)助不需要繳納增值稅 不需要在增值稅申報(bào)表填寫
老師,小規(guī)模政府補(bǔ)貼的營業(yè)外收入填到企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里呀
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月收到政府補(bǔ)助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報(bào)表收入里填寫政府補(bǔ)助這部分嗎
老師好,請問幼兒園的政府補(bǔ)助部分如果填報(bào)增值稅申報(bào)表
老師,小規(guī)模收到政府補(bǔ)助增值稅申報(bào)表中怎么填?
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開了增值稅普票,做了主營業(yè)務(wù)收入,又收到政府補(bǔ)助的運(yùn)營補(bǔ)貼,做了政府補(bǔ)助收入,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是不是只把開的普票數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,政府補(bǔ)助的運(yùn)營補(bǔ)助數(shù)據(jù)不用填呀?請教老師們!
你好。我想咨詢一下啊。我們公司有委托加工的業(yè)務(wù),A企業(yè)委托我們加工,我們2022年把業(yè)務(wù)做成對(duì)開發(fā)票了。就是收取他們的采購,我們按采購入賬(購入配件),然后材料+加工費(fèi)再開給他們銷售(發(fā)動(dòng)機(jī)),都開具13%的稅票。但是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我們只按加工費(fèi)做的收入。這樣可以嗎,有什么政策支持嗎
次報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要報(bào)?
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個(gè)成本是不是就是0了,
5月銷售發(fā)票,7月開紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做憑證?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師好,小規(guī)模建筑公司,稅務(wù)打來電話說去年預(yù)交了稅款2000元,現(xiàn)在不退稅的話就要調(diào)一下賬該怎么調(diào)呢?
打樣的費(fèi)用該往哪記啊,比如包裝袋子的制版費(fèi)
重復(fù)報(bào)銷了采購款和費(fèi)用報(bào)銷(有備注),這個(gè)人名下還有采購報(bào)銷沒報(bào)的,可以沖減未報(bào)銷的采購報(bào)銷嗎
老師,火車票,開票日期8月,乘車日期7月,按幾月入帳?
老師,我們有一個(gè)員工4月份入職工資4300,然后7月份拿了獎(jiǎng)金35000,現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅,他的累計(jì)減除費(fèi)用是20000,社保公積金總數(shù)是3853.28,這個(gè)月等于繳稅850.4,那過兩個(gè)月累計(jì)減除費(fèi)用達(dá)到60000了,這個(gè)稅不就多繳納了嗎
老師,我們是一般納稅人,對(duì)方給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一張5月份開的發(fā)票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)沒有入帳,可以直接做在這個(gè)月嗎?
那這個(gè)季度沒有收入的話就0申報(bào)咯?所得稅還是要交得吧
季度沒有收入的話增值稅就0申報(bào)? 是的 季度有利潤?所得稅還是要交得
老師,季度沒有其他收入就這個(gè)補(bǔ)貼收入,工資費(fèi)用還能做進(jìn)去嗎?
工資費(fèi)用應(yīng)該入賬的哈
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!