對(duì)的,是的,是這么做。
老師好,我們單位是民辦非營(yíng)利企業(yè),做的是居家養(yǎng)老服務(wù),收入是政府補(bǔ)助和餐費(fèi)收入,本季度開(kāi)了一張免稅普票,請(qǐng)問(wèn)增值稅是直接零申報(bào)嗎?
老師你好,合并報(bào)表子公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要和母公司的一致,具體是指什么呀?就是我們有一家子公司,因?yàn)闀?huì)計(jì)準(zhǔn)則和母公司不一樣,政府補(bǔ)助入的是營(yíng)業(yè)外收入,而母公司的政府補(bǔ)助是入其他收益。這種要把子公司的調(diào)到其他收益嗎?如果要調(diào)是直接改子公司報(bào)表數(shù)還是做調(diào)整分錄呀?
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開(kāi)了增值稅普票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,又收到政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,做了政府補(bǔ)助收入,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是不是只把開(kāi)的普票數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助數(shù)據(jù)不用填呀?請(qǐng)教老師們!
老師 您好 小規(guī)模開(kāi)了普票 但是沒(méi)有超30萬(wàn) 報(bào)稅的時(shí)候 免稅 那入賬的增值稅2000(已開(kāi)普票) 需要做賬嗎 做的話(huà)是 借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(小規(guī)模) 貸方 營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎 謝謝
老師你好!我有個(gè)單位收入有政府補(bǔ)助這塊,入賬的時(shí)候是做營(yíng)業(yè)外收入的,在季報(bào)的時(shí)候,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(。A類(lèi))中但是營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)提供就營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本,像這類(lèi)情況沒(méi)事吧?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
收到,謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)老師我們收到的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼就是民政給我們養(yǎng)老院發(fā)放的老年人床位補(bǔ)貼,這個(gè)我要記入什么會(huì)計(jì)科目?
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,我剛才打錯(cuò)了。
這個(gè)必須要先記入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,月末在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是嗎?
你好,你收到的時(shí)候就有支付嗎?一般你收到的時(shí)候還沒(méi)有發(fā)生支付,你支付了做了費(fèi)用之后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
這兩個(gè)的二級(jí)科目都用政府補(bǔ)助收入嗎?
可以的,可以這么做的。
老師:我們收到的政府補(bǔ)助收入是不需要支付的,我們被評(píng)為二星企業(yè),民政會(huì)根據(jù)我們每月住的老人數(shù),每半年給我們發(fā)放一次款,明細(xì)是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
老師:不需要支付的要記入什么科目?
你好,做營(yíng)業(yè)外收入,但是需要交企業(yè)所得稅。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。