你好,幼兒園的政府補(bǔ)助部分不交增值稅
老師您好!普惠性幼兒園收到教委撥一次性“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”,用于彌補(bǔ)辦園成本支出,幼兒園用于了教室裝修。問題1:擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助是否免增值稅、企業(yè)所得稅?問題2:“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”因撥款時指明用于辦園成本支出,核算時是否應(yīng)記入“政府補(bǔ)助收入——限定性收入”?問題3:“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”如果免企業(yè)所得稅,那么用補(bǔ)助支付的裝修費、購買資產(chǎn)的折舊是否就都不能在企業(yè)所得稅前扣除了?謝謝
老師好!請問私立幼兒園收到的學(xué)費需要交增值稅、附加稅和所得稅嗎?就是普通民辦幼兒園。如果不征稅,申報表格要怎么填寫?
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個月收到政府補(bǔ)助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報表收入里填寫政府補(bǔ)助這部分嗎
老師好,請問幼兒園的政府補(bǔ)助部分如果填報增值稅申報表
一家民辦幼兒園將自己名下的一處房產(chǎn)出租給甲公司辦公,租金每年60萬。問題:幼兒園收到的租金要交增值稅嗎?如果幼兒園她分期申報,例如60萬一年,我每個月申報5萬,能不能適用小規(guī)模納稅人增值稅不超過45萬就免交的政策?
你好。我想咨詢一下啊。我們公司有委托加工的業(yè)務(wù),A企業(yè)委托我們加工,我們2022年把業(yè)務(wù)做成對開發(fā)票了。就是收取他們的采購,我們按采購入賬(購入配件),然后材料+加工費再開給他們銷售(發(fā)動機(jī)),都開具13%的稅票。但是在申報企業(yè)所得稅時我們只按加工費做的收入。這樣可以嗎,有什么政策支持嗎
次報的工會經(jīng)費要報?
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個成本是不是就是0了,
5月銷售發(fā)票,7月開紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做憑證?會計分錄怎么寫?
老師好,小規(guī)模建筑公司,稅務(wù)打來電話說去年預(yù)交了稅款2000元,現(xiàn)在不退稅的話就要調(diào)一下賬該怎么調(diào)呢?
打樣的費用該往哪記啊,比如包裝袋子的制版費
重復(fù)報銷了采購款和費用報銷(有備注),這個人名下還有采購報銷沒報的,可以沖減未報銷的采購報銷嗎
老師,火車票,開票日期8月,乘車日期7月,按幾月入帳?
老師,我們有一個員工4月份入職工資4300,然后7月份拿了獎金35000,現(xiàn)在報個稅,他的累計減除費用是20000,社保公積金總數(shù)是3853.28,這個月等于繳稅850.4,那過兩個月累計減除費用達(dá)到60000了,這個稅不就多繳納了嗎
老師,我們是一般納稅人,對方給我們的進(jìn)項發(fā)票是一張5月份開的發(fā)票,這個月才發(fā)現(xiàn)沒有入帳,可以直接做在這個月嗎?
增值稅申報時補(bǔ)助部分不填寫?季度企業(yè)所稅申報也不填 ?匯算時做為營業(yè)外收入調(diào)增嗎?
不交增值稅,只交所得稅
現(xiàn)在就是不知道申報表要怎么填?增值稅申報和季度企業(yè)所得稅申報表需要填寫這部分收入嗎
增值稅申報不填,所得稅的才需要
那兩表的收入就不一致,沒問題?
兩表的收入不一致,沒問題的
好的。謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?