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老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月收到政府補(bǔ)助30萬并開增值稅普通發(fā)票,增值稅報(bào)表收入里填寫政府補(bǔ)助這部分嗎

2021-12-08 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 07:48

你好 開的不征稅的發(fā)票不申報(bào)

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快賬用戶8757 追問 2021-12-08 08:27

老師,我們公司同事好像把發(fā)票開錯(cuò)了,開的1%征收率的專用發(fā)票,這種情況增值稅報(bào)表怎么申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-12-08 08:28

你好 1.2欄里面填寫的 需要交增值稅

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快賬用戶8757 追問 2021-12-08 08:31

好的,謝謝你

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齊紅老師 解答 2021-12-08 08:31

不用客氣 工作愉快

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你好 開的不征稅的發(fā)票不申報(bào)
2021-12-08
對(duì)的,是的,是這么做。
2023-05-12
您好,是不用填寫的。
2024-07-09
學(xué)員朋友您好,不是的,一般不需要單獨(dú)處理的
2023-04-04
把這部分增值稅計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅額
2023-04-04
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