你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師好,請問應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅)借方有480的余額,是結(jié)轉(zhuǎn)的稅控免稅款,這個平不了嗎,一直在借方掛著?
老師,你好!小規(guī)模納稅人,對于免稅的的增值稅額最后要轉(zhuǎn)入哪個科目呀,還是一直讓他在應(yīng)交稅費—增值稅上放著嗎
你好,老師,購買的稅控盤可以減免稅,我做的是借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸;管理費用 但是應(yīng)交稅費-減免下面一直就有余額了,這個要怎么處理?
老師,稅控設(shè)備的服務(wù)費當月抵減后還有余額,還可以在以后月份還可以抵減?在附表四和減免稅款表里都填寫280就可以了吧。在主表的應(yīng)納稅額減征額里填寫當月需要抵減的金額就可以了吧?分錄 當月抵減 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費用
老師,你好,應(yīng)交稅費——減免稅款這個科目下的余額最后要轉(zhuǎn)到哪里的了?還是一直掛在那里就可以了?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個