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老師,你好,應(yīng)交稅費——減免稅款這個科目下的余額最后要轉(zhuǎn)到哪里的了?還是一直掛在那里就可以了?

2022-10-12 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 10:30

你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022-10-12
您好!可以有余額的了。你要調(diào)就看你自己,因為會計上沒有要求調(diào),也沒有規(guī)定的分錄
2022-05-30
?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2022-01-06
你好,附表四和減免明細表只填寫本期發(fā)生額,需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額和主表23欄。分錄是正確的。
2022-10-12
你好 你是一般納稅人 。 你做結(jié)轉(zhuǎn)就會平的。 比如 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) 到時你銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)會在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 到時可以借貸方抵減處理的。
2020-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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