老板前期用自己的錢進行裝修,后面把發(fā)票開過來,一般是計入 “其他應(yīng)付款” 。賬務(wù)處理如下: 收到發(fā)票時 借:長期待攤費用(若裝修費用金額較大,需在受益期內(nèi)分攤)/ 管理費用等(若金額較小,可直接計入當(dāng)期損益 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 老板 后續(xù)還款給老板時 借:其他應(yīng)付款 - 老板 貸:銀行存款等 之所以計入 “其他應(yīng)付款”,是因為這屬于老板為公司墊付資金,形成了公司對老板的負債 。
請問老師,開辦期間注冊資本沒有實繳,老板打入公司的錢可以記其他應(yīng)付款嗎?老板自己花錢買的辦公用品啥的開了公司的票,后邊公司提取備用金再支付給老板可以嗎
老師其他應(yīng)付款是不是理解為,老板把自己的錢借給公司了,公司需要還給老板,金額過大的話會被懷疑,老板的錢哪里來的,是不是私下收款了,這樣理解全面嗎
老師好!請教您:公司剛開業(yè),好多費用都是通過老板自己掏錢付的,這怎么做呢?掛老板的往來嗎?貸:其他應(yīng)付款-老板名字?
老板給我發(fā)了吃飯的普票和過路費的發(fā)票過來,我要做什么處理?借管理費用貸其他應(yīng)付款入賬,然后用公戶把這筆錢轉(zhuǎn)給老板?
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設(shè)備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發(fā)票,現(xiàn)在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發(fā)票,能作為實物出資嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?