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老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎

2025-05-14 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 13:08

老板前期用自己的錢進行裝修,后面把發(fā)票開過來,一般是計入 “其他應(yīng)付款” 。賬務(wù)處理如下: 收到發(fā)票時 借:長期待攤費用(若裝修費用金額較大,需在受益期內(nèi)分攤)/ 管理費用等(若金額較小,可直接計入當(dāng)期損益 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 老板 后續(xù)還款給老板時 借:其他應(yīng)付款 - 老板 貸:銀行存款等 之所以計入 “其他應(yīng)付款”,是因為這屬于老板為公司墊付資金,形成了公司對老板的負債 。

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您好,這兩個科目是可以對沖的
2021-03-25
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022-06-14
通常不能直接作為實物出資。實物出資需在公司設(shè)立或增資時按法定程序評估作價并辦理財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),僅后期開來發(fā)票,若前期未將這些實物列入出資范圍并經(jīng)法定程序,不能認定為實物出資。但相關(guān)支出可作公司費用處理。如需作為出資,需經(jīng)股東協(xié)商一致并辦理評估、驗資和工商變更等手續(xù)
2025-05-07
你好,需要,這樣可以證明業(yè)務(wù)真實性呢
2021-10-15
你好,是的,平其他應(yīng)付款的賬即可
2021-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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