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老師好,請問應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅)借方有480的余額,是結(jié)轉(zhuǎn)的稅控免稅款,這個平不了嗎,一直在借方掛著?

2020-10-28 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-28 18:09

你好 你是一般納稅人 。 你做結(jié)轉(zhuǎn)就會平的。 比如 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) 到時你銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)會在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 到時可以借貸方抵減處理的。

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快賬用戶6217 追問 2020-10-28 18:12

您能把買稅控全部分錄幫我做一下嗎,第一次買480,已減免

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齊紅老師 解答 2020-10-28 18:13

你好?? 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用???280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280 ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)??借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅)?

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快賬用戶6217 追問 2020-10-28 18:50

那轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,這個怎么平呢

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齊紅老師 解答 2020-10-28 19:15

你好 你到時銷項稅會結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去的。 到時你判斷轉(zhuǎn)出未交增值稅是留抵不需要繳納增值稅。 就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著以后留抵就行。 如果是貸方轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納就平了??

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你好 你是一般納稅人 。 你做結(jié)轉(zhuǎn)就會平的。 比如 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅) 到時你銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)會在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 到時可以借貸方抵減處理的。
2020-10-28
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款
2023-05-12
你好,要把轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就沒有了,就比較省心。
2022-10-10
你好,這個實際還有欠稅務(wù)局,或者有留底嗎
2022-01-13
同學(xué) 你好 收到發(fā)票時: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 管理費用轉(zhuǎn)入減免稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費用
2021-01-16
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