?1、一般納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師,初次購買金稅盤分錄:借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅) 貸管理費(fèi)用 那么應(yīng)交稅費(fèi)減免稅期末余額怎么辦呢?
小規(guī)模納稅人 稅控盤減免增值稅 用的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 貸:管理費(fèi)用 本季度不用交增值稅最后應(yīng)交增值稅減免科目余額怎么處理
你好,老師,購買的稅控盤可以減免稅,我做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸;管理費(fèi)用 但是應(yīng)交稅費(fèi)-減免下面一直就有余額了,這個(gè)要怎么處理?
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額,是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi),抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們是購買的,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,然后借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免 貸:管理費(fèi)用,
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免就有余額了
同學(xué)你好 有余額沒事的
老師可以做一步借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免嗎
同學(xué)你好 按照我上面的來做哦
那 我月底應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和實(shí)際就差這個(gè)減免科呢
同學(xué)你好 這個(gè)有差額正常 按照我上面的分錄來做就行