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你好,老師,購買的稅控盤可以減免稅,我做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸;管理費(fèi)用 但是應(yīng)交稅費(fèi)-減免下面一直就有余額了,這個(gè)要怎么處理?

2022-01-06 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 10:09

?1、一般納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶2269 追問 2022-01-06 10:10

我們是購買的,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,然后借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免 貸:管理費(fèi)用,

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快賬用戶2269 追問 2022-01-06 10:10

現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免就有余額了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:13

同學(xué)你好 有余額沒事的

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快賬用戶2269 追問 2022-01-06 10:14

老師可以做一步借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:30

同學(xué)你好 按照我上面的來做哦

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快賬用戶2269 追問 2022-01-06 11:09

那 我月底應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和實(shí)際就差這個(gè)減免科呢

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:15

同學(xué)你好 這個(gè)有差額正常 按照我上面的分錄來做就行

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?1、一般納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-01-06
你好這個(gè)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,
2021-06-01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款
2023-05-12
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2022-04-11
你好,如果是一般納稅人,抵扣應(yīng)交增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2021-05-12
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