您好!你們當(dāng)期應(yīng)納稅額是2萬,沒有稅可以退的哦
老師,本月一般項目留抵稅額是2萬元,即征即退交的稅額10萬,出口退稅是3萬,我這個出口退稅可以退2萬嗎?
老師,本月一般項目留抵稅額是2萬元,即征即退交的稅額10萬,出口退稅是3萬,我這個出口退稅可以退2萬嗎?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬,一般項目期末留底稅額是10萬,出口免抵退稅額8萬,我的免抵退稅額8萬是可以退呢還是不能退?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬,一般項目期末留底稅額是10萬,出口免抵退稅額8萬,我的免抵退稅額8萬是可以退呢還是不能退?求計算過程,
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬,一般項目期末留底稅額是4萬,免抵退稅額8萬,11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬,退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對吧,退稅看期末留底稅額就可以對嗎?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費(fèi)嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補(bǔ)10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補(bǔ)單獨(dú)分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補(bǔ)打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應(yīng)交稅金部分扣除后我們實(shí)際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
2萬的計算過程給一下呢
您好!應(yīng)納稅額=即征即退應(yīng)交的12萬-留抵10萬,算出來是正的2萬