您好 貸方是應(yīng)付職工薪酬 對應(yīng)的生產(chǎn)成本-直接人工啊 不是對應(yīng)制造費(fèi)用的?
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
老師,這個(gè)分錄沒明白,直接人工記入制造費(fèi)里了,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),為什么貸方是應(yīng)付職工薪酬?記入制造費(fèi)用時(shí)不是已經(jīng) 貸 應(yīng)付職工薪酬了嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不應(yīng)該 貸 制造費(fèi)用嗎?
本來是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)該是 借:制造費(fèi)用_福利費(fèi) 800 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 800 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)800 貸:制造費(fèi)用_福利費(fèi)800這個(gè)對本年利潤有什么影響 分錄作反了 但我寫成了第二個(gè)對本年利潤有什么影響
上個(gè)月暫估工資,借制造費(fèi)用-工資500,管理費(fèi)用300貸應(yīng)付職工薪酬800,制造費(fèi)用工資分配:借生產(chǎn)成本-直接人工200,貸:制造費(fèi)用-工資200,這個(gè)月已經(jīng)知道實(shí)際數(shù)了,應(yīng)付職工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造費(fèi)用工資320,這個(gè)月我該怎么做分錄呢?
老師 場區(qū)建設(shè)支付的臨時(shí)工務(wù)工費(fèi)可以計(jì)入到管理費(fèi)用-修繕費(fèi)里面嗎 還是制造費(fèi)用-工資里面去?是借制造費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時(shí)候又是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸實(shí)收資本 這個(gè)費(fèi)用是股東支付的直接算成入股資金 這樣可以嘛?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師,因?yàn)橹苯尤斯すべY不能具體分配到哪個(gè)產(chǎn)品,先記入制造費(fèi)用,分錄不這樣的嗎,借 制造費(fèi)用-直接人工26990.36 貸 應(yīng)付職工薪酬 26990.36 月末結(jié)轉(zhuǎn),借 生產(chǎn)成本- 直接人工26990.36 貸 制造費(fèi)用- 直接人工26990.36 不是這樣的嗎?
您這是針對制造費(fèi)用的 還有針對車間工人的分錄 借 生產(chǎn)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬