你好 你們是施工方還是哪方?

老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師,請問請的兼職員工,支付了兼職的工資,我賬里面做的是 計提時,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,然后當月申報了個稅里面的勞務(wù)報酬(一般勞務(wù)),這樣可以嗎?
上個月暫估工資,借制造費用-工資500,管理費用300貸應(yīng)付職工薪酬800,制造費用工資分配:借生產(chǎn)成本-直接人工200,貸:制造費用-工資200,這個月已經(jīng)知道實際數(shù)了,應(yīng)付職工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造費用工資320,這個月我該怎么做分錄呢?
老師 場區(qū)建設(shè)支付的臨時工務(wù)工費可以計入到管理費用-修繕費里面嗎 還是制造費用-工資里面去?
老師 場區(qū)建設(shè)支付的臨時工務(wù)工費可以計入到管理費用-修繕費里面嗎 還是制造費用-工資里面去?是借制造費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時候又是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸實收資本 這個費用是股東支付的直接算成入股資金 這樣可以嘛?
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進項發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價銷售后應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理
請問下老師,我們開票給對方,對方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對方就說要扣稅點的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個店,現(xiàn)在要申報平臺收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計提的印花稅,摘要和會計分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識
公司這方臨時工來場地施工的務(wù)工費股東直接付的錢 現(xiàn)在可以把股東支付的工資應(yīng)付賬做成實收資本嘛?
老師在嗎?
股東同意是可以的。