同學(xué)你好,這個(gè)對(duì)本年利潤(rùn)沒(méi)有直接影響的。
本來(lái)是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)該是 借:制造費(fèi)用_福利費(fèi) 800 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 800 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)800 貸:制造費(fèi)用_福利費(fèi)800這個(gè)對(duì)本年利潤(rùn)有什么影響
本來(lái)是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)該是 借:制造費(fèi)用_福利費(fèi) 800 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 800 借:應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)800 貸:制造費(fèi)用_福利費(fèi)800這個(gè)對(duì)本年利潤(rùn)有什么影響 分錄作反了 但我寫(xiě)成了第二個(gè)對(duì)本年利潤(rùn)有什么影響
發(fā)現(xiàn)21年有個(gè)福利費(fèi)分錄記錯(cuò)了, 借 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工福利 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 庫(kù)存現(xiàn)金 兩個(gè)分錄一起寫(xiě)的,第二步錯(cuò)了,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬。 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是怎么更正?
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進(jìn)了職工福利,原來(lái)會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)800 預(yù)付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)800 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)800 公司當(dāng)月從職工工資扣了9600,打算進(jìn)入職工個(gè)人工資,然后按月付職工800,這個(gè)怎么做賬呢 ?
老師,員工食堂餐費(fèi)付給食堂公司,對(duì)方開(kāi)票,我計(jì)入職工福利費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 800貸:應(yīng)付職工薪酬800,同時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來(lái)收員工的餐費(fèi),收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個(gè)福利費(fèi)???怎么寫(xiě)分錄???
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購(gòu)買的超市購(gòu)物卡的發(fā)票開(kāi)給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒(méi)看懂