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上個月暫估工資,借制造費用-工資500,管理費用300貸應付職工薪酬800,制造費用工資分配:借生產成本-直接人工200,貸:制造費用-工資200,這個月已經(jīng)知道實際數(shù)了,應付職工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造費用工資320,這個月我該怎么做分錄呢?

2022-12-15 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 11:19

借應付職工薪酬工資,貸制造費用、管理費用,然后再做實際的借管理費用工資、制造費用工資,貸應付職工薪酬工資。

頭像
快賬用戶9013 追問 2022-12-15 11:29

主要是制造費用工資后面還有分配,那我這個分配也是做一個反分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-15 11:30

月末它會自動結轉這個差異的,因為你的制造費用月末結轉到生產成本。

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借應付職工薪酬工資,貸制造費用、管理費用,然后再做實際的借管理費用工資、制造費用工資,貸應付職工薪酬工資。
2022-12-15
同學,你好 本題問的是“甲產品”分配職工薪酬和制造費用,根據(jù)生產成本料工費,這里的職工薪酬是直接人工。甲分配職工薪酬=100000/1000*600=60000,制造費用=80000/1000*600=48000
2021-04-09
同學你好 借主營業(yè)務成本 貸生產成本
2021-07-13
結轉制造費用 借:生產成本 貸:制造費用
2023-10-25
你好,學員,這個沒有問題的
2022-02-05
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