?你好;? ? ? ? ?你這個(gè)沒有作廢; 你就要先報(bào) 哈; 紅沖了 在? ? 按紅沖的稅額來退稅? ?
別人來給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒有認(rèn)證也沒有保稅?,F(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項(xiàng)票沒有填。 更正申報(bào)填上去這個(gè)紅沖金額要多交幾萬塊的稅。 有沒有辦法這個(gè)月再認(rèn)證幾張發(fā)票,或者下個(gè)月才申報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒有辦法認(rèn)證發(fā)票,因?yàn)橐律陥?bào)。
老師 申報(bào)表未開票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開票正數(shù),2月把這部分未開票開好了,同時(shí)2月又沒有確認(rèn)多少收入,我該怎么填申報(bào)表呢?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒有再開其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
8月有票沒有作廢,又不想多交,可以在附表一其他填負(fù)數(shù),申報(bào)好了,再紅沖,再下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候正數(shù)填回來么
老師員工意外險(xiǎn)的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
老師,接到稅局電話后叫的調(diào)整2024年的報(bào)表,補(bǔ)了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進(jìn)去嗎做工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額里面
老師單位員工的培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄?老師借方貸方都說下
老師單位員工的培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄
老師,公司租個(gè)人房子,如果要發(fā)票,個(gè)人去稅務(wù)局代開的話,是不是個(gè)人免稅啊
老師收取別人的管理費(fèi)做什么科目?公司收入就是管理費(fèi)加貨款
老師好,向您請教一些關(guān)于繼續(xù)教育的問題。 ①比如說不參加繼續(xù)教育,會有什么后果?包括對這兩年報(bào)考參加,中級、稅務(wù)師、注會考試,有沒有影響? ②有一說是考過任意會計(jì)證的當(dāng)年,不用參加當(dāng)年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過一次初級,不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級能隨便考過的。。。因?yàn)?,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢不是事兒,主要有點(diǎn)擊視頻那精力,隨便看看初級就肯定能過,報(bào)名費(fèi)60。錢和精力上來說都是這樣劃算。請問是否可以這樣
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?入招待費(fèi)可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)的1355.84,這是怎么回事
我想這個(gè)月不要體現(xiàn)沒有作廢發(fā)票的數(shù)據(jù)
?你好;? ? 要的哈; 你? 系統(tǒng)沒有作廢; 申報(bào)表都要體現(xiàn)不然你對比不了的??
所以如圖,我手工填上去這樣可以不,等下個(gè)月,我再正數(shù)回來
?你好;? ? ? 你手動(dòng)填寫 也會對比不了的;? 你要先按開票的數(shù)據(jù)報(bào)稅? ?
可以提交我剛提交了
?你好;? ?那 你就 提交吧 ;? 正常你這樣操作是不對的??