您好,這個(gè)是前面多交了,產(chǎn)生了退稅
老師,公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅,本期申報(bào)28欄填寫后,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào),應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,還是計(jì)稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)?
老師 小規(guī)模稅務(wù)局代開專票,預(yù)繳了增值稅 申報(bào)增值稅的時(shí)候第24行 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額0.01元,需要繳納嗎
你好,老師,小規(guī)模公司填寫增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)出來了本期預(yù)繳稅額,這個(gè)是怎么回事呢?
老師 是小規(guī)模公司 這是增值稅第一季度申報(bào)表,這里的 本期預(yù)繳稅額 是什么意思 我沒預(yù)繳呀
老師增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表上有本期預(yù)繳稅款,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù),怎么做賬
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對(duì)賬,怎么對(duì)啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補(bǔ)貼該怎么做分錄?
老師差額是51.78, 合計(jì)稅額是169.05,是怎么回事
這個(gè)合計(jì)169.05是要交的金額嗎?
合計(jì)稅額是169.05有附加和企稅吧,那個(gè)差額51.78是增值稅吧
老師麻煩您幫我看一下這兩個(gè)截圖
第一張是增值稅退稅的,第二張是你開票的,產(chǎn)生的稅費(fèi),你申報(bào)的時(shí)候,因?yàn)榍懊娑嘟涣耍圆挥媒涣?
差額為什么是51.78,不是169.05
因?yàn)橄到y(tǒng)開的是負(fù)數(shù),他也用加了,其實(shí)是要用減的,要把開負(fù)數(shù)的稅率減去的