?你好 ;? ? ? ? ? ?你之前開了 3% 按3%報(bào)稅了;? 你現(xiàn)在紅沖了發(fā)票? 就可以 寫 負(fù)數(shù)的??
老師好,請問一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_票收入,填寫增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開了發(fā)票,然后要在未開票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師,請教一下,我今天申報(bào)一般納稅人的時(shí)候怎么會(huì)跳出未開發(fā)票,然后我在未開發(fā)票這欄填了這個(gè)數(shù)據(jù),是這樣填的嗎,怎么會(huì)出現(xiàn)未開具發(fā)票
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報(bào)時(shí)在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個(gè)月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對嗎
老師,十月紅沖了九月的一張專票,又重新開了一張正確的專票,十月報(bào)稅的時(shí)候是不是不用體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上,還有十月紅沖了六月開的一張專票,然后重新開了一張普票是不是專票那欄填負(fù)數(shù),普票那欄填正數(shù)?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
8月份才沖,現(xiàn)在報(bào)7月的時(shí)候可以在無票收入那欄填負(fù)數(shù)把這3%沖平嗎?
?你好 ;? 你現(xiàn)在不能寫負(fù)數(shù)哦? ?