什么原因?qū)е铝瞬町惸兀?/p>
每月計(jì)提增值稅和附加稅,申報(bào)稅款時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,計(jì)提和實(shí)繳的稅款不一樣應(yīng)該怎么做賬?
老師,增值稅和附加稅當(dāng)月不計(jì)提,下月實(shí)際繳納時(shí)這樣做賬行嗎?
老師,我之前七月份有一份進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證并抵扣了,八月份這張票紅沖掉了,現(xiàn)在我納稅申報(bào)的時(shí)候這部分款讓我重新補(bǔ)交增值稅和附加稅了,我應(yīng)該怎么做賬?是在八月份補(bǔ)提增值稅和附加稅嗎
請(qǐng)教一下,23.5月應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17,上期留抵32718.3,實(shí)際繳納增值稅10977.26,附加稅658.63,這個(gè)應(yīng)該怎么做計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,23年1月一筆127的進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)該抵扣,當(dāng)時(shí)抵扣了,這個(gè)月稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了增值稅和附加稅稅款,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%