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每月計(jì)提增值稅和附加稅,申報(bào)稅款時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,計(jì)提和實(shí)繳的稅款不一樣應(yīng)該怎么做賬?

2022-09-08 16:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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什么原因?qū)е铝瞬町惸兀?/p>

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什么原因?qū)е铝瞬町惸兀?/div>
2022-09-08
你好,你留底科目做到哪個(gè)里面了?
2024-06-12
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2024-03-21
增值稅還是要計(jì)提的,不然你沒法做平
2023-05-08
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