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老師,我之前七月份有一份進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證并抵扣了,八月份這張票紅沖掉了,現(xiàn)在我納稅申報(bào)的時(shí)候這部分款讓我重新補(bǔ)交增值稅和附加稅了,我應(yīng)該怎么做賬?是在八月份補(bǔ)提增值稅和附加稅嗎

2023-09-06 15:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-06 15:31

您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下

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齊紅老師 解答 2023-09-06 15:41

沒(méi)有抵扣的需要繳 幾月份開(kāi)的信息表 如果是商品的,借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

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您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-06
你好,應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額就可以留底以后月份。
2022-01-03
同學(xué)你好 你抵扣了的進(jìn)項(xiàng)不用管了 你八月份開(kāi)的紅字發(fā)票和你八月份的藍(lán)字發(fā)票金額沖減了 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有變化
2021-09-03
你好這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提吧,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整 最好是去年12月去補(bǔ)計(jì)提做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-07-03
第一個(gè)所屬起期六月份申報(bào)的時(shí)候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開(kāi)紅字信息表在八月份申報(bào)的時(shí)候你給他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開(kāi)了之后你正常認(rèn)證抵扣 借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2023-07-15
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