您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師,你好 是這樣的。增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報(bào)表。這個(gè)應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報(bào)。一到三月份的季報(bào)四月份申報(bào)錯(cuò)誤,扣款成功后,稅管員打電話過(guò)來(lái)。說(shuō)報(bào)表錯(cuò)誤。所以在四月份更正了申報(bào)。然后在七月份的時(shí)候才退回增值稅和附加稅的錢(qián)。我這申報(bào)的時(shí)候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開(kāi)票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷(xiāo)項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷(xiāo)項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
我們是集成電路的公司,進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對(duì)應(yīng)的,七月份我開(kāi)出來(lái)15000的數(shù)量,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000,我認(rèn)證抵扣了,但是在八月我又把七月份開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)沖紅了,那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢
老師你好,咨詢一下!我這里有一個(gè)這個(gè)情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報(bào)的!導(dǎo)致我3月份申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)!當(dāng)時(shí)去大廳修改申報(bào)的。然后7月份,專(zhuān)管員又叫我們?nèi)バ薷?!修改后,?dāng)時(shí)就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅!然后之前會(huì)計(jì)7月份做賬的時(shí)候,就沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
我們公司是小規(guī)模,一月份開(kāi)票的時(shí)候稅率開(kāi)成了3個(gè)點(diǎn),八月份才紅沖了從新按一個(gè)點(diǎn)開(kāi),就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅,三季度的時(shí)候抵了一部分增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒(méi)抵完的,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷(xiāo)需要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
沒(méi)有抵扣的需要繳 幾月份開(kāi)的信息表 如果是商品的,借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。