貨物是不是已經(jīng)確認(rèn)收入了
老師,您好。有個(gè)賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司,老板還有一個(gè)物流公司。流程是客戶在電商平臺(tái)訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應(yīng)收款(物流公司)貸:代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)(代理商品)。然后這個(gè)物流公司是一進(jìn)一出,賬務(wù)結(jié)平,無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯(cuò)了,導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請問,這該怎么處理?只能做調(diào)賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
我們的貨物被物流損壞客戶拒收了,與物流協(xié)商扣物流公司1000元運(yùn)費(fèi),我想做一個(gè)其他應(yīng)收的憑證,怎么做
銷售商品的時(shí)候,客戶要求加急運(yùn)送,我們收取500元的加急運(yùn)費(fèi)。這個(gè)加急運(yùn)費(fèi)應(yīng)該開票作為商品的一部分價(jià)格嗎?我們與物流公司是月結(jié)方式結(jié)賬,這個(gè)500元是物流公司收的
銷售商品的時(shí)候,客戶要求加急運(yùn)送,我們收取500元的加急運(yùn)費(fèi)。這個(gè)加急運(yùn)費(fèi)應(yīng)該開票作為商品的一部分價(jià)格嗎?我們與物流公司是月結(jié)方式結(jié)賬,這個(gè)500元是物流公司收的
老師好!請問我司委托物流公司儲(chǔ)存已經(jīng)運(yùn)送貨物,假如4月支付物流費(fèi)1000元并已開票,但是在運(yùn)送途中物品有損壞200元,準(zhǔn)備在5月份扣除,其中5月實(shí)際需支付物流費(fèi)1500元,那么這損壞的200元物流公司應(yīng)該怎么賠付給我們最合理?在5月扣除的話可不可以實(shí)際開票金額還是1500元,但是支付給對(duì)方1300元?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
已經(jīng)確認(rèn)收入了
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸:庫存商品 借:其他應(yīng)收款 貸庫存商品 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款