對(duì)的,是的,開到產(chǎn)品里面。
1、我們銷售產(chǎn)品時(shí),提供運(yùn)輸服務(wù); 2、運(yùn)輸有時(shí)是,我們自已車子送,有時(shí)是叫物流車子送; 3、運(yùn)費(fèi)這塊,我們單獨(dú)跟客戶報(bào)價(jià)收費(fèi)的;(若自提貨,則不加價(jià);若需送貨上門,則報(bào)價(jià)時(shí)加一個(gè)運(yùn)費(fèi)) 4、合同中: 產(chǎn)品 如100元;運(yùn)費(fèi) 如50元;則合同總金額為 150元; 5、開發(fā)票時(shí):也是這樣開 產(chǎn)品 100元 運(yùn)費(fèi) 50元,稅率都是13%
1,某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國(guó)外空運(yùn)進(jìn)口一批高檔化妝品,成交價(jià)格1380000元、運(yùn)費(fèi)20000元,進(jìn)口關(guān)稅為280840元。自海關(guān)運(yùn)往單位的途中發(fā)生運(yùn)費(fèi)8000元,但未取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。該化妝品人庫(kù)后的45%被生產(chǎn)部門領(lǐng)用繼續(xù)加工高檔化妝品(經(jīng)海關(guān)審查,公司申報(bào)的完稅價(jià)格未包含保險(xiǎn)費(fèi),公司的解釋是相關(guān)費(fèi)用無(wú)法確定,海關(guān)對(duì)此依法進(jìn)行調(diào)整)。(2)以成本為80.000元的原材料委托某縣A企業(yè)加工高檔化妝品,取得專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)50000元、輔助材料5000元,受托方按規(guī)定代收代繳了稅款。(3)當(dāng)月采用分期收款方式銷售A高檔化妝品,當(dāng)月發(fā)出貨物,不含稅售價(jià)為1500000元;合同約定分3期結(jié)算,自當(dāng)月起每月月末結(jié)算一次。(4)采取預(yù)收款方式銷售B高檔化妝品215000套,不含稅單價(jià)58元,貨物已經(jīng)發(fā)出。(5)將自產(chǎn)的B高檔化妝品共1000套在展銷會(huì)上作為小樣贈(zèng)送給客商。(6)為某影視公司定做演員專用的油彩和卸妝油一批,收取價(jià)稅合計(jì)67.86萬(wàn)元,另收取運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)2.02萬(wàn)元
我注冊(cè)了一個(gè)物流運(yùn)輸個(gè)體工商戶,這個(gè)月承接了一家生產(chǎn)牛奶的公司的貨運(yùn),但是我公司名下沒(méi)有貨車,需要調(diào)別人的貨車運(yùn)輸,我公司要開票給牛奶貨物這家公司,這個(gè)月開票9萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),我付給外調(diào)貨車的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有辦法取得發(fā)票,外調(diào)貨車加油的費(fèi)用,可以作為我的成本票嗎?我應(yīng)該怎么申報(bào),需要繳納哪些稅?
銷售商品的時(shí)候,客戶要求加急運(yùn)送,我們收取500元的加急運(yùn)費(fèi)。這個(gè)加急運(yùn)費(fèi)應(yīng)該開票作為商品的一部分價(jià)格嗎?我們與物流公司是月結(jié)方式結(jié)賬,這個(gè)500元是物流公司收的
銷售商品的時(shí)候,客戶要求加急運(yùn)送,我們收取500元的加急運(yùn)費(fèi)。這個(gè)加急運(yùn)費(fèi)應(yīng)該開票作為商品的一部分價(jià)格嗎?我們與物流公司是月結(jié)方式結(jié)賬,這個(gè)500元是物流公司收的
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
但是稅點(diǎn)不一樣,我們開到產(chǎn)品里13個(gè)點(diǎn),物流公司跟我們?cè)陆Y(jié)的話是9個(gè)點(diǎn)
你好,對(duì)的,是的,你們單位多交了稅款。
那么這個(gè)代收的費(fèi)用為何不能做其他應(yīng)付呢
你好,那你有代收代付的證明嗎?
這個(gè)發(fā)票不能開給你單位的。
沒(méi)有代收代付證明,物流公司就是月結(jié)時(shí)候加收這500運(yùn)費(fèi)
你好,那補(bǔ)上一個(gè)代收代付的證明,你們就不用給他開發(fā)票了,這個(gè)物流費(fèi)的發(fā)票直接開給買方 不要開給你單位。
好的,那么如果作為價(jià)外費(fèi)用理解可以么?
可以的,可以這么理解。