圖片都在這里了
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的,而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師,能幫我看一下這幾張表填寫(xiě)是否正確嗎,應(yīng)該如何修改,減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎,我們公司是一家小微服務(wù)型企業(yè),2021年就發(fā)生了一筆8000的服務(wù)主營(yíng)收入
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬(wàn),成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(wàn)(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬(wàn)在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤(rùn)是22萬(wàn)。另外,86萬(wàn)服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬(wàn)未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒(méi)有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來(lái)抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款 43.5萬(wàn) (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 86萬(wàn) 貸:銷售費(fèi)用 86萬(wàn) (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 70萬(wàn) 這些分錄做的對(duì)嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開(kāi)票收入(減按1%開(kāi)票)78579.95元,未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額,加入未開(kāi)票金額后,系統(tǒng)提示:沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫(xiě)申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫(xiě)的總收入(未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入),第三張圖是填寫(xiě)提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
年報(bào)的時(shí)候說(shuō)我們有退稅112.53
說(shuō)是前面錯(cuò)了
你好,增值稅表格的話,光填增值稅主表,還有那個(gè)附加稅表格,減免稅的表格,還有那個(gè)表一都不要填寫(xiě)。
企業(yè)所得稅的那張主表兒,你比著你利潤(rùn)表上填營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本,還有利潤(rùn)總額就行,超過(guò)去就可以。
就比著抄一下就可以。匯算清繳的表格有多交的稅款的話,您需要在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表里,表里左右做納稅調(diào)增。最下面有個(gè)其他在那里面做納稅調(diào)整。
前面錯(cuò)誤了不需要修改嗎
這幾個(gè)刪了全都填0嗎
匯算清繳的表格在哪,在這里的哪里做匯算清繳啊
你好,錯(cuò)誤的你得去更正報(bào)表呀,然后再按照我說(shuō)的做,不需要填的那些直接零保存就。匯算清繳的話,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳的時(shí)間了,您要申報(bào)的話,嗯,第一去大廳,第二呢,你可以給打稅務(wù)局打個(gè)電話,問(wèn)問(wèn)能不能在網(wǎng)上補(bǔ)申報(bào)。
找到了,老師,需要怎么調(diào)整
這是圖片
啊好的,我這里有消息延遲
你好,用那個(gè)11二點(diǎn)五三去除以對(duì)應(yīng)的所得稅稅率,推出來(lái)一個(gè)金額填在四十五行,其他那里面調(diào)增。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)