你好!你們是差額征稅嗎?
老師。您好。我是小規(guī)模旅行社。 第一季度發(fā)生總收入:29萬(wàn)元,其中開(kāi)票收入有8萬(wàn)元元。不開(kāi)票收入21萬(wàn)元,已經(jīng)取的成本票12萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)下我要如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開(kāi)票收入(減按1%開(kāi)票)78579.95元,未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開(kāi)票金額,加入未開(kāi)票金額后,系統(tǒng)提示:沒(méi)有開(kāi)具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷(xiāo)售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開(kāi)了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問(wèn)下要如何填寫(xiě)申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開(kāi)票收 第二張圖是我填寫(xiě)的總收入(未開(kāi)票收入+已開(kāi)票收入),第三張圖是填寫(xiě)提交后的提示。 請(qǐng)問(wèn)下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
2019年2月開(kāi)票458076.40元,次月發(fā)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)票有誤,因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單,3月開(kāi)票金額2402392.72元,納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候, 附列表一中,稅務(wù)局端口申報(bào)的開(kāi)票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時(shí)在附列表一中的未開(kāi)票收入項(xiàng)填寫(xiě)了-458076.40 4月的時(shí)候, 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單,金額為861021.32元,4月開(kāi)票1884902.45元,稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷(xiāo)售收入填寫(xiě)的金額為(1884902.45-861021.32),同時(shí)在未開(kāi)票收入項(xiàng)中填寫(xiě)金額-861021.32元。 2019年5月,實(shí)際開(kāi)票1464787.07元,稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元, 申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí), 稅務(wù)局后臺(tái)提示“累計(jì)未開(kāi)票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ,才能消掉這個(gè)未開(kāi)票收入的值???
小規(guī)模4季度開(kāi)具了專(zhuān)票和普票,申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。表如截圖,請(qǐng)問(wèn)老師,我該填寫(xiě)多少?
你好,我填小規(guī)模申報(bào)表的時(shí)候提示下面這段話,我應(yīng)該怎樣填報(bào)。減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 提示類(lèi) 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額13623.77的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
是的。差額征稅
你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模公司,服務(wù)業(yè),差額納稅
你好!小規(guī)模享受減按1%不填這邊,填寫(xiě)減免表
但是差額納稅的服務(wù)業(yè),不是還需要填寫(xiě)附表一嗎?
你好!發(fā)主表截圖看看
你好!差額應(yīng)該是開(kāi)5%或3%的發(fā)票不是1% https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/445093769 看看這里對(duì)你有幫助
老師,我是小規(guī)模,還是差額納稅,開(kāi)票的時(shí)候,今年,小規(guī)模減按1%開(kāi)票。系統(tǒng)只能開(kāi)1%的稅率
主表圖片
你好!減按1%是原3%稅率的5%的不減按1%
我的原稅率是3%的
你好,你開(kāi)票總額是多少?超過(guò)30萬(wàn)了嗎?
總收入:339324元,其中開(kāi)票收入(按1%開(kāi)票)78579.95元,未開(kāi)票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元
你好!第二列本期發(fā)生額沒(méi)有填寫(xiě)嗎?第一張截圖
第一張圖是系統(tǒng)生成的,第二張是我填寫(xiě)的,才有本期發(fā)生額
你好!77742.52是系統(tǒng)帶的還是你手工填寫(xiě)的?
系統(tǒng)帶的
主表第十行金額你怎么算出來(lái)的?
系統(tǒng)生成
開(kāi)票金額
你好,你總共超過(guò)30萬(wàn),就不能再填寫(xiě)這一行了,需要把無(wú)票收入和有票的統(tǒng)一填寫(xiě)在第一行