學(xué)員你好,不開票收入也要申報印花稅的
老師,請問印花稅是有收入就要申報嗎?給客戶開技術(shù)服務(wù)咨詢發(fā)票,需要交印花稅嗎?是按萬分之三交嗎?
請問一下老師,印花稅一定要申報嗎?沒有合同,有銷售收入需要申報印花稅嗎,怎么填寫,謝謝!
老師請問不開票收入需要申報印花稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人申報不開票銷售收入,賬務(wù)處理怎么處理,然后這個不開票銷售收入需要申報印花稅嗎?印花稅是按照含稅價申報是嗎
請問老師,稅費種認(rèn)定里沒有印花稅,本期也沒有收入,需要印花稅0申報嗎
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
這是上個月發(fā)生的收入,這個月能補申報嗎?按次申報的,我上個月只申報了開票收入
這個是可以補申報的
按次申報印花稅,如果沒有發(fā)生也許也要零申報嗎?
按次申報,沒發(fā)生可以不申報
剛進去申報怎么界面和上個月不一樣了,都沒有按次申報
你看一下你的稅種認(rèn)定,現(xiàn)在一般都改成季度申報了
前幾天收到專管員發(fā)的通知,印花稅認(rèn)定到期,要去大廳辦理稅種認(rèn)定
你在電子稅務(wù)局查詢下看看有這個稅種嗎
有稅種,申報方式都沒有,按季申報也沒有
那就是過期了,得去重新認(rèn)定
好的,謝謝
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