你好, 技術服務按照合同金額乘以萬分之三繳納印花稅,需要申報繳納,
老師,請問印花稅是有收入就要申報嗎?給客戶開技術服務咨詢發(fā)票,需要交印花稅嗎?是按萬分之三交嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,請問收到技術服務,技術咨詢的發(fā)要交印花稅嗎?
老師,技術服務費和固定資產(chǎn)處置收入也是要繳納印花稅嗎,萬分之三
老師,我們收到三種發(fā)票:其他咨詢服務*管理咨詢服務 、 物流輔助服務*裝卸搬運費 、信息技術服務*維護費 ,這三種收到的發(fā)票還需要交印花稅嗎?
老師您好,請問特種設備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認的價格是什么
暫估進項稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實際發(fā)生的航空意外保險支出 2. 企業(yè)給員工購買的團體意外險。這兩類費用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
老師,有收入但沒有簽合同,也要交印花稅嗎
你好, 是的,也需要繳納印花稅的,
老師,請問經(jīng)營范圍里有教育咨詢,可以開培訓費的發(fā)票嗎
你好, 正常來說不可以,如果您偶爾發(fā)生一次,可以經(jīng)常發(fā)生,建議您增加營業(yè)范圍
老師,以前簽訂的合同沒有報印花稅怎么辦
您好, 您可以補充申報,
比如簽了一個合同,跨年度按進度開票,申報印花稅是每開一次票就申報一次還是直接按合同總金額申報呀
您好, 正常是按照合同金額 簽完合同就繳納合同的印花稅,