需要申報印花稅印花稅按照不含增值稅的金
老師,企業(yè)申報印花稅是現(xiàn)在大家的處理都是直接按銷售收入不含稅來申報嗎?
老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒有報過印花稅。印花稅是需要按照收入金額進行繳納嗎??一直不申報會有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人申報不開票銷售收入,賬務處理怎么處理,然后這個不開票銷售收入需要申報印花稅嗎?印花稅是按照含稅價申報是嗎
請問小規(guī)模企業(yè)印花稅怎么申報,按季度申報,這個月零售開票收入133894.35,應納稅額就填寫這個數(shù)字嗎,沒有簽訂合,是按0申報還是按開票金額申報,然后小規(guī)模企業(yè)是減半征收嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,銷售收入(開普票含稅收入11萬,開1%的專票含稅收入1.1萬,未開票含稅收入2.02萬)的賬務處理及增值稅申報表怎么填寫嗎
求,實操報稅相關資料
請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務處理怎么做
請問選用企業(yè)會計準則,年度財務報表中的利潤表如何填寫?
如果把23年預付的管理費計入到其他收入中。到第2年結算管理費用應該怎么記賬?
請問老師去年成立的公司需要做工商年報嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時,稅務局查到社??鄢揞~了,對方單位不配合提供證明。現(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報,這在個稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務,科目應付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請問出口退稅,進項100萬貨物,賣出100萬,HS海關編碼顯示退13%,應退多少稅?
確認的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費用的業(yè)務招待費和管理費用的業(yè)務招待費有什么區(qū)別呢?
不開票收入和開票收入分錄一樣,都是借應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應繳稅費,應繳增值稅,銷項稅
這個是不開票的銷售收入,因為是小規(guī)模裝修公司,很多私人都不需要發(fā)票,這個金額申報不是應該含稅嘛,而且合同也沒有價稅分離
這個跟什么收款方式?jīng)]有任何關系。個人收款賬戶收的款。也應該正常確認收入,正常確認不含稅金額。
那如果說這種平時不開票的,法人自己收的,做成現(xiàn)金收款的話,做賬務處理的時候讓法人寫一個現(xiàn)金收據(jù)是否可以呢
我看學習的視頻上,印花稅申報除非你合同中明確了價稅分離,那就按照不含稅的金額申報,如果合同上沒有價稅分離就按照含稅金額,沒有合同的也按照含稅金額,除非你合同中明確區(qū)分開來
我不能單純看合同。另外還要考慮實際業(yè)務,即便沒有合同,有發(fā)票,是不是也能分辨出來,您這種情況,個人收款不可以直接做成庫存現(xiàn)金。建議您規(guī)范業(yè)務流程,全部使用對公賬戶。繼續(xù)使用個人賬戶,可以在賬面兒直接體現(xiàn)這個人卡。
我想規(guī)范業(yè)務流程,關鍵老板不聽,所以我也沒有辦法
嗯,明白,明白你的難處,可以給他建議,至于采不采納是老板的事情,明確告告訴他風險就可以。
老師,比如說這個未開票收入,做得應收賬款,實際工作中這種錢都是法人自己收了,比如說法人往里面存錢,因為是新辦企業(yè),是不是可以來沖這個未開發(fā)票的收入,這樣操作可以嗎?
可以的,可以這樣操作的。
這樣操作需要什么憑證嗎?
有存款的回單就可以了,然后寫一個情況說明,具體對應什么客戶。
老師,我說一下自己看法,其實小規(guī)模納稅人只要每個季度在免稅銷售額里面開票,哪怕客戶是私人的,讓她轉賬到公戶上,這樣豈不是更規(guī)范
老板恨不得錢都放在自己口袋里,比如說這個月要扣社保公積金什么,就湊好的那個數(shù)存進來的,不會說多存點錢在公司賬戶里面的
是的,只要在免稅額度內(nèi)開票都是免。增值稅及附加稅的,但是所得稅還是要正常核算的,老板,這種情況肯定是不合規(guī)的,存在嚴重的偷稅漏稅行為。
老師,比如我這個申報不開票銷售收入285000,我做賬務處理的時候,是不是借:應收賬款/庫存現(xiàn)金285000,貸:主營業(yè)務收入276699.03,應交稅費-應交增值稅8300.97,減免稅款,借:應交稅費-應交增值稅8300.97,貸:營業(yè)外收入8300.97
是這樣子的,是這樣子的,哦,對。
老板讓都開票了,收入走公賬就不能取出來了,那是不是可以工資做高一點,就可以合理避稅了,公司賬上有一輛汽車,是不是加油費也可以報銷,這樣是不是錢就出來了,然后買材料盡量讓別人開票進來,這樣成本票就進來了
是的,可以這么操作。