借銀行存款或者是預(yù)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
請(qǐng)問2021年8月份的時(shí)候有一筆無票收入,已做賬但是申報(bào)的時(shí)候漏了,導(dǎo)致去年主表本年累計(jì)和賬上不符合,這個(gè)在今年怎么處理呢
老師,請(qǐng)問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理
老師,想問下,今年年初開了紅沖的發(fā)票,但是去年12月份做賬的時(shí)候,把年初開的那筆發(fā)票對(duì)沖了,導(dǎo)致我今年做賬發(fā)現(xiàn)總的開票收入就不對(duì)了?跟稅局的用本年累計(jì)的收入也就不對(duì)了!這種情況,這種差額怎么辦
去年做了無票收入,今年客戶又說要開之前做無票收入的票,開票員開給客戶了,但是沒有和會(huì)計(jì)說,導(dǎo)致對(duì)賬發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)跨了兩個(gè)月了,這個(gè)報(bào)怎么處理啊 報(bào)稅和記賬上
老師,您好!我們公司23年一季度做了無票收入,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候未申報(bào)這部分,一季度加上這部分收入未超過30萬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入大于增值稅上本年累計(jì)收入,這個(gè)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對(duì)方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
你的增值稅申報(bào)了,所得稅沒有申報(bào),是這個(gè)意思嗎?
無票收入我做賬了,但是增值稅沒有申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)了
那你賬上不用做處理的,你需要去修改你的增值稅申報(bào)表。
然后補(bǔ)稅就行是嗎
你好 對(duì)的 是這么做的。
嗯好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
請(qǐng)問對(duì)于加計(jì)扣除10百分之這個(gè)服務(wù)的公司,稅法怎么規(guī)定的扣除呢,有相關(guān)文件嗎
一是進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍,將旅客運(yùn)輸服務(wù)納入抵扣,并把納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)支付的進(jìn)項(xiàng)稅由分兩年抵扣改為一次性全額抵扣,增加納稅人當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅.對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)為郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)業(yè)的納稅人,按進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅
這個(gè)是2020年出的政策嗎,請(qǐng)問每個(gè)月抵減的時(shí)候分錄怎么做呢
19年四月份開始,有的借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除, 貸營(yíng)業(yè)外收入, 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。