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老師,您好!我們公司23年一季度做了無票收入,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候未申報(bào)這部分,一季度加上這部分收入未超過30萬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入大于增值稅上本年累計(jì)收入,這個(gè)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?

2024-04-30 13:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-30 13:50

同學(xué),你好不需要調(diào)整

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快賬用戶1898 追問 2024-04-30 13:59

增值稅和企業(yè)所得稅上面的差額沒關(guān)系嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-30 14:01

同學(xué),你好 差額不要調(diào)整 你這個(gè)月需要補(bǔ)增值稅的申報(bào)就行了

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同學(xué),你好不需要調(diào)整
2024-04-30
你好,這種你們不能自己申報(bào)的話,就得去稅務(wù)申報(bào)
2023-10-19
同學(xué)你好 填寫在未開票收入欄就可以 如果開發(fā)票來就未開票收入負(fù)數(shù)填寫
2024-01-08
你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調(diào)整? 因?yàn)槟阗~務(wù)是在四季度處理的
2022-02-24
你好;? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模的? 你報(bào)4季度數(shù)據(jù)嗎?
2023-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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