你好發(fā)票有問題,你尚未入賬可以
老師, 進出口報稅,就是在10月認證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個發(fā)票有問題,需要在11月紅沖,一般平時正常的情況下,都是把認證的需要退稅的進項發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣,但是由于這個11月需要紅沖,稅務(wù)局說申報10月的稅的時候的那個發(fā)票設(shè)置為抵扣,但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過,這是什么情況呀?
老師,你好,請問下,我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認證抵扣,但是我做賬又是正常做的應(yīng)交稅費-進項稅額,但是實際上的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,請問這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)跨月好幾個月了
圖片 是在“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”里 做“發(fā)票抵扣勾選”時,看到的。 是某個供應(yīng)商 給我們開的一張專票 (材料發(fā)票) ,【發(fā)票狀態(tài)】顯示正常,但是 又有截圖這個信息。請問這是 啥意思? 第一次遇到這樣的,不太懂。 這張專票要是 “勾選抵扣認證”的話,對我們 會不會有啥影響?
老師你好,是這樣子的,我這個月呢,查出了2021年的6月份的時候有一張那個保險的進項發(fā)票,但是現(xiàn)在那個發(fā)票我找不到了,現(xiàn)在這張發(fā)票顯示在稅務(wù)局這里,那我該怎么抵扣?
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我們這邊藍字發(fā)票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當(dāng)時對方開錯票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個反饋確認該怎么填寫,謝謝
員工沒有社???,請問會計如何給他交社保呢?需要怎么辦理社保卡呢
老師個體戶繳納個稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,請問實際應(yīng)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報?是改三年前的財務(wù)報表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財務(wù)人員的照片嘛?有風(fēng)險嗎?
老師,補交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務(wù)需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設(shè)定為折舊年限為五年?多提些折舊時間,稅前扣除少點,是不是麻煩少點?
老師,項目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計入什么科目?
車輛使用費金額計入期間費用,需在《A104000 期間費用明細表》第 多少行 填寫計入期間費用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
這是3月的發(fā)票,我當(dāng)時除了進項稅記在待抵扣,其他的正常記賬的,我是不是應(yīng)該選,發(fā)票有問題,不可扣除(不符合規(guī)定)?還有就是針對這張票是不是該讓對方撤銷或者紅沖,然后重新開?
先選擇,把做的費用下月沖了,發(fā)票有問題了這樣看
對我一季度申報的所得稅有影響嗎?現(xiàn)在沖只能沖在4月了
是采購的材料呢
是的,沖了再?后邊的月份
紅沖后對方重新開具一份一樣金額的發(fā)票,這樣的話我的賬務(wù)處理怎么操作呢?
開了再說,你把費用沖了目前,等開了再從新做賬