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6月份開具了一張專票,7月份開具了紅沖發(fā)票 對方未認證,7月份當(dāng)月也未開具其他發(fā)票,8月份申報時候填寫了銷售負數(shù),點擊申報時,報稅系統(tǒng)顯示票表比對失敗,我應(yīng)該如何處理?。。?!急急急

6月份開具了一張專票,7月份開具了紅沖發(fā)票 對方未認證,7月份當(dāng)月也未開具其他發(fā)票,8月份申報時候填寫了銷售負數(shù),點擊申報時,報稅系統(tǒng)顯示票表比對失敗,我應(yīng)該如何處理?。。。〖奔奔? title=
2022-08-08 00:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-08 00:55

你好可以繼續(xù)提交申報,申報后帶上稅控盤去稅務(wù)大廳解鎖即可

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你好可以繼續(xù)提交申報,申報后帶上稅控盤去稅務(wù)大廳解鎖即可
2022-08-08
同學(xué)你好 按照開票的收入和未開票的一塊填寫 免稅的填寫在免稅欄
2022-07-12
可以的,可以這么做的。
2023-08-08
您好!10月補開了發(fā)票,那么對應(yīng)發(fā)票的信息要填寫在對應(yīng)稅率欄次,同時在未開票收入填寫負數(shù)
2022-11-13
你好,你開了紅色信息表就需要進項轉(zhuǎn)出,進項轉(zhuǎn)出不是根據(jù)負數(shù)發(fā)票來。你八月份收到了附屬專票,把它放到七月份的記賬憑證后面就可以的,不需要重復(fù)做。
2023-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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