提示是因本期與上期申報(bào)的資產(chǎn)總額有差異,和資產(chǎn)負(fù)債表一致不代表和上期申報(bào)數(shù)一致,不建議直接忽略。 先核對(duì)兩點(diǎn):1. 確認(rèn)本期和上期申報(bào)表的資產(chǎn)總額是否填對(duì)(注意單位是 “萬元”,別漏小數(shù)點(diǎn));2. 若差異是正常經(jīng)營(yíng)變動(dòng)(如買 / 賣資產(chǎn)),核對(duì)無誤后可正常申報(bào),若不確定就聯(lián)系稅務(wù)局確認(rèn)。
我公司稅控盤已上交,不準(zhǔn)備開公司了,一直掛著0申報(bào)的,所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都沒有數(shù)據(jù),都是0,但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度表,填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計(jì)金額不一致,但是表上數(shù)據(jù)都是0啊,這個(gè)又不能填0,怎么辦?
#提問#老師本季度報(bào)所得稅,填季初季末人數(shù)后保存這個(gè)主表,顯示您本次申報(bào)所填報(bào)的以前季度從業(yè)人數(shù)情況,與此前納稅申報(bào)記錄不一致,資產(chǎn)總額也是那么提示的,可我看了好幾遍沒有問題,這是什么情況
為什么我每次申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅都有這個(gè)提示?《A200000企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》資產(chǎn)總額季度銜接有誤:填報(bào)的資產(chǎn)總額在季初和季末存在差異,請(qǐng)確認(rèn)是否填報(bào)準(zhǔn)確。
老師好,請(qǐng)教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致?,F(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯(cuò)外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
您存在“季初從業(yè)人數(shù)”,“季末從業(yè)人數(shù)”等于1人,或者“季初資產(chǎn)總額(萬元)”,“季末資產(chǎn)總額(萬元)”小于等于1的情況,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確? 填寫申報(bào)所得稅的時(shí)候提示的 什么意思呢
國外客戶往來還有幾百美金余額,這個(gè)怎么給做平,客戶不合作了。
建筑勞務(wù)公司的成本怎么做的,農(nóng)民工可以不交社保不
老師,所得稅申報(bào)應(yīng)付職工薪酬第二行實(shí)際支付的是1-9月應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)借方余額的工資和獎(jiǎng)金兩個(gè)計(jì)算加起來的數(shù)吧
老師,之前公司的車一直在進(jìn)行折舊前幾年折舊完了,突然發(fā)現(xiàn)這個(gè)車被賣給別的公司了,別的公司給我們1萬元,這次分錄怎么做啊
開工程款發(fā)票,是簽勞務(wù)分包合同嗎
我們是建筑公司,施工單位,二級(jí)資質(zhì),一般納稅人。我想問農(nóng)民工工資專用賬戶,是一個(gè)項(xiàng)目必須開一個(gè)農(nóng)民工專用賬戶嗎?
老師,刻章費(fèi)代理運(yùn)費(fèi),和郵箱服務(wù)費(fèi)需要交印花稅嗎
老師,企業(yè)所得稅四季度末是下年的第一季度初嗎?
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè),收到農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部開的1%征收率的普通發(fā)票,請(qǐng)問這張發(fā)票能抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
管理費(fèi)用計(jì)提多了,如果沖減本期管理費(fèi)用為負(fù)。不引起稅務(wù)預(yù)警有什么好辦法嗎?
是的,上期期末是錯(cuò)了,要怎么改正呢?
那期初數(shù)要重新設(shè)置然后重新做今年的賬
第二季度的期末錯(cuò)了
年初,第一季度是對(duì)的
去更正發(fā)現(xiàn)不能更正,是不是先作廢本期,再去改第二季的報(bào)表
同學(xué)你好 是的,是這樣操作
返回以后更發(fā)現(xiàn)第二季度末提示同樣的提示,第一季度季初320.39季末283.48 第二季度季初283.48季末253.46 第三季度253.46季末253.34
是不是因?yàn)橘Y產(chǎn)少了?
資產(chǎn)總額不能填寫期末數(shù) 得填寫季度初%2B季度末然后除以2
那我一直做錯(cuò)了,這個(gè)還能改嗎?
可以 更正申報(bào)就可以了
那2024年的呢?
已經(jīng)匯算清繳了,是不是就不用改了
你之前咋填寫的?都填錯(cuò)了嗎