同學(xué),你好
要減去退貨款的
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進(jìn)項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項加計10%,這部分退的進(jìn)項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我給我們歸屬地稅務(wù)局打電話,她說我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報?往來的賬不可以報吧?如果5月份按往來進(jìn)賬申報印花稅,后期可以改申報表嗎?
麻煩問一下老師,現(xiàn)在都是開數(shù)電發(fā)票,我們屬于工商個體戶超市零售,基本沒有進(jìn)項發(fā)票,顧客也基本上都是不用發(fā)票的,原先我們納稅申報都是預(yù)估一部分未開票收入,現(xiàn)在繼續(xù)這樣申報可以嗎?謝謝!
律所利潤是負(fù)數(shù),事業(yè)發(fā)展基金怎么計提
老師 統(tǒng)計局新規(guī)上工業(yè)企業(yè) 收到省級獎補資金 需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
想問問老師有沒有費用劃分的表單
小規(guī)模企業(yè)出售自用車輛,二手車代開的發(fā)票,增值稅怎么報,按幾個點的
老師,給銷售的提成怎么寫分錄 還有就是我們賣的衛(wèi)浴花灑產(chǎn)生的運費和安裝費,已經(jīng)支付給送貨師傅和安裝師傅,這個費用怎么入賬
老師請問下,小微企業(yè)的界定,是國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎?還是說各行政部門規(guī)定的不一樣呢?
老師,我們公司如果去投資外地的公司,外地的公司是不是就是分公司了,要合并計稅的
老師,公司減資,填寫季度報表時是不是資產(chǎn)損失?
公司公共區(qū)域的:紙巾、水杯、桶裝水等等。普通發(fā)票 可以入 借:管理費用--辦公費 貸:庫存現(xiàn)金
價稅合計是5.5萬,不含稅怎么是50000呢?
你做電商的嗎,老師,我說的退貨款,意思是平臺退貨款都有置后,不可能全部在當(dāng)月產(chǎn)生,所以才要問電商當(dāng)月報稅怎么申報?如果你沒有經(jīng)手過電商,那我換個老師問哈
同學(xué),你好
不是主打電商的