八月份填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額就可以,抵扣你的正數(shù)發(fā)票
老師,你好,我們?cè)?月30號(hào)的時(shí)候開(kāi)具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,8月3號(hào)去送發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方說(shuō)具體怎么開(kāi)他們又有疑義了,讓我把開(kāi)出來(lái)的發(fā)票給它先作廢了,等商討確定下來(lái)后又開(kāi),因?yàn)榭缭铝?,我就?月份開(kāi)具了紅字發(fā)票,7月份的稅款已申報(bào),已繳納,我八月份的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開(kāi)了發(fā)票,8月份己申報(bào)完成后,8月份預(yù)繳稅款的時(shí)候,所屬期直接是7月1-7月30號(hào), 我8月后來(lái)又開(kāi)了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報(bào)8月份的,,申報(bào)表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒(méi)有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過(guò)不了 老師,這種情況怎么處理
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開(kāi)具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫(xiě) ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫(xiě)了紅字信息表并上傳,讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請(qǐng)問(wèn)老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說(shuō)的這是啥意思,沒(méi)太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開(kāi)做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢(qián)收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級(jí)財(cái)管練習(xí)題第六章綜合演練15問(wèn),為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒(méi)有成本,出了也沒(méi)有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢(qián)是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢(qián))貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_(kāi)了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒(méi)了,也沒(méi)備份過(guò),不開(kāi)通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫(kù)的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
各分表里應(yīng)該怎么填寫(xiě),我填寫(xiě)了,在全申報(bào)的時(shí)候總是提示錯(cuò)誤
負(fù)數(shù)稅額不填寫(xiě)嗎?
開(kāi)的具體的業(yè)務(wù) 稅率多少
開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),稅率6%
在附表一一般計(jì)稅6%開(kāi)具的專票填寫(xiě)正數(shù)加負(fù)數(shù)發(fā)票合計(jì) 附表三填寫(xiě)第一列6%不含金融商品轉(zhuǎn)讓價(jià)稅合計(jì) 你申報(bào)不了是不是銷售額是負(fù)數(shù)了
申報(bào)的時(shí)候是這樣的,請(qǐng)老師指導(dǎo)!
主表銷售勞務(wù)你自己填寫(xiě)的吧 刪除
是的,刪除這個(gè)就行了嗎?
你好,是的 刪除就可以。
那繳了的稅款怎么辦
老師,你好,那我們繳了的稅款怎么辦?報(bào)表上反應(yīng)不出來(lái),會(huì)不會(huì)影響?
去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的
好的,謝謝你
不用客氣的,應(yīng)該的