你這里是指審批這個(gè)代理記賬機(jī)構(gòu),它的經(jīng)營(yíng)是不是正常了,以后能不能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)?那么這里相關(guān)的材料,就比方說(shuō)是一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面的,就比如說(shuō)企業(yè)的報(bào)表,還有就是你們的一些資質(zhì)審批的一些。
長(zhǎng)虹電視機(jī)廠(chǎng)是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)彩色電視機(jī)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其生產(chǎn)的最新型號(hào)的彩色電視機(jī)每臺(tái)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷(xiāo)售該型號(hào)電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給予了5%的銷(xiāo)售折扣。(2)8日,發(fā)貨給鄰省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái),用于銷(xiāo)售;支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷(xiāo)售該新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。(4)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料-批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000000元,增值稅稅額為320000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(5)20日,向全國(guó)第九屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送該型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)。(6)23日,從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的增值稅稅額為180000元。.要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
5綜合分析題1:34]長(zhǎng)虹電視機(jī)廠(chǎng)是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)彩色電視機(jī)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其生產(chǎn)的最新型號(hào)的彩色電視機(jī)每臺(tái)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷(xiāo)售該型號(hào)電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給子了5%的銷(xiāo)售折扣。(2)8日,發(fā)貨給鄰省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái),用于銷(xiāo)售;支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷(xiāo)售該新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。題詳情(4)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000增值稅稅額為320000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(5)20日,向全國(guó)第九屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送該型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)。(6)23日,從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的增值稅稅領(lǐng)為180000元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
長(zhǎng)虹電視機(jī)廠(chǎng)是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)彩色電視機(jī)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。其生產(chǎn)的最新型號(hào)的彩色電視機(jī)每臺(tái)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向各大商場(chǎng)銷(xiāo)售該型號(hào)電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給子了5%的銷(xiāo)售折扣。(2)8日,發(fā)貨給鄰省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái),用于銷(xiāo)售;支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī),銷(xiāo)售該新型號(hào)電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。(4)15日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000增值稅稅額為320000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。(5)20日,向全國(guó)第九屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送該型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)。(6)23日,從國(guó)外購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的增值稅稅領(lǐng)為180000元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
X公司是生產(chǎn)與銷(xiāo)售大型化工工程設(shè)備的上市公司。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)X公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施審計(jì)。 資料一: A注冊(cè)會(huì)計(jì)師根據(jù)所了解的X公司及其環(huán)境,在審計(jì)工作底稿中記載了2014年度發(fā)生的與銷(xiāo)售相關(guān)的部分事項(xiàng): (1)X公司在2014年初與甲公司簽訂了固定售價(jià)銷(xiāo)售合同。因關(guān)鍵原材料短缺及采購(gòu)價(jià)格波動(dòng),導(dǎo)致交貨日期由約定的6月底推遲到9月底。甲公司拒絕了X公司的加價(jià)要求,也沒(méi)有按合同要求對(duì)延遲交貨提出補(bǔ)償。 (2)X公司長(zhǎng)期向乙公司賒銷(xiāo)B產(chǎn)品。2014年10月起,按照與B產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)保法規(guī),需要在每批產(chǎn)品銷(xiāo)售之前在指定機(jī)構(gòu)接受為期一個(gè)月的環(huán)保監(jiān)測(cè)。檢測(cè)費(fèi)用雖然可以忽略,但不經(jīng)檢測(cè)合格,X公司不能對(duì)外銷(xiāo)售。 (3)2015年1月4日,客戶(hù)丙公司發(fā)生了重大安全事故,導(dǎo)致大量有毒化工原料進(jìn)入河流,被環(huán)保部門(mén)處以巨額罰款,從而無(wú)力償還2014年7月賒購(gòu)X公司的大額貨款。對(duì)此,X公司已在財(cái)務(wù)報(bào)表附注資料中進(jìn)行了披露。 針對(duì)所述各種情況,指出是否可能直接表明X公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目(僅限于應(yīng)收賬款、存貨、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失)產(chǎn)生重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。并指出重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)具體影響財(cái)務(wù)報(bào)表的哪一個(gè)或哪幾個(gè)項(xiàng)目哪項(xiàng)認(rèn)定。
老師,你好。 代理記賬機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年4月30日之前向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)報(bào)送材料。這個(gè)報(bào)送材料主要是包括哪方面的呀?是關(guān)于匯算清繳的這些材料嗎?
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠(chǎng)自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車(chē)輛購(gòu)置稅退回廠(chǎng)家的話(huà),每滿(mǎn)一年扣10%,如果沒(méi)滿(mǎn)一年的話(huà)怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
每年都要報(bào)送,那每年還都不正常了? 以后不能夠繼續(xù)經(jīng)營(yíng),為什么還要加個(gè)每年呢?
什么叫不正常,還要正常報(bào)送你這里,他說(shuō)是在每年四月份之前要報(bào)送這些資料,那么你每年在正常經(jīng)營(yíng),那你要證明你之前的經(jīng)營(yíng)是沒(méi)有問(wèn)題的,你肯定就是要報(bào)送這些資料才能夠證明。
嗯嗯,明白了
嗯嗯,祝你工作愉快