你好!總賬反結(jié)賬:1、登錄金蝶軟件,進(jìn)入主界面,選擇主控臺(tái)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】中【總賬】模塊中的【結(jié)賬】功能,按住Shift鍵,同時(shí)單擊【結(jié)賬】功能中的【期末結(jié)賬】2、當(dāng)顯示【結(jié)賬】與【反結(jié)賬】功能同時(shí)出現(xiàn)的【期末結(jié)賬】明細(xì)界面后,選擇【反結(jié)賬】功能后,單擊開始.3、選擇確定開始本期反結(jié)賬. 以上就是金蝶kis反結(jié)賬怎么操作
老師,我用金碟軟件做帳,我已做到第8期,發(fā)現(xiàn)第1期有錯(cuò)誤,我怎么把第1期的帳務(wù)反結(jié)帳,我只反第一期的可以嗎,還是所有期間都要反
老師你好,今天我把11月份的帳做好了結(jié)帳了,然后發(fā)現(xiàn)問題反結(jié)帳以后,累計(jì)折舊生成的憑證就沒有了,現(xiàn)在我結(jié)帳路徑就不對(duì)了,這金碟軟件是怎么操作結(jié)帳與反結(jié)帳,我現(xiàn)在帳套顯示10月份,我做了11月份帳,可有間題?
公司用迷版你金蝶做賬,之前的會(huì)計(jì)錄入時(shí)沒有做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,就直接做下個(gè)月的帳了,我想問一下,怎么在系統(tǒng)操作把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄加進(jìn)去了?
金蝶軟件6月已經(jīng)過賬結(jié)賬的單據(jù)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了然后進(jìn)行反過賬反結(jié)賬把憑證刪掉了,但是對(duì)應(yīng)的其他收款單不能反審核就刪不了,上面顯示不能反審核以前期間的單據(jù),我要怎么處理
金蝶KIS 云軟件,可以把之前已經(jīng)結(jié)帳的幾個(gè)月反結(jié)帳嗎,怎么操作?
八級(jí)軍殘證掛在工作單位,我個(gè)人和公司會(huì)得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當(dāng)沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結(jié)算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請(qǐng)問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎