您好,比如研發(fā)費(fèi)是100,可以按200來扣,加計(jì)100%
老師 研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除是按研發(fā)費(fèi)用扣除嗎?
l老師 請(qǐng)問有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為1000的整數(shù)倍的情況說明模板嗎
老師這個(gè)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用總金額,還有研發(fā)費(fèi)用可加計(jì)扣除金額基數(shù)/申報(bào)加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用金額/這三個(gè)是一個(gè)意思嗎?是寫一樣的金額嗎
老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除最終填到申報(bào)表的金額是研發(fā)費(fèi)用×75%的金額嗎
符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的企業(yè)是扣除研發(fā)支出所以費(fèi)用化的金額嗎
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
老師,我做賬的時(shí)候計(jì)入研發(fā)費(fèi)用是100還是200呢
先按100做賬,匯算清繳再調(diào)減100
老師,是發(fā)生的費(fèi)用2倍扣除,還是形成的無形資產(chǎn)攤銷2倍扣除
費(fèi)用是加計(jì)100%,形資無形資產(chǎn)是加計(jì)200%
老師,無形資產(chǎn)是怎么加計(jì)200%的,是攤銷的時(shí)候嗎
是的,是攤銷的時(shí)候按200%來攤銷
老師,不是直接按無形資產(chǎn)的成本200%的扣除嗎
是按無形資產(chǎn)形成的200%來攤銷扣除
好的,謝謝
不客氣,很高興為你服務(wù)