你好,需要按月做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
早上好,老師。請問下,公司以前會計 沒有收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在想把成本紅沖 重新做賬,是不是要把借主營業(yè)務(wù)成本,貸 勞務(wù)成本 做紅字 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的應(yīng)該怎么作分錄呢
公司用迷版你金蝶做賬,之前的會計錄入時沒有做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,就直接做下個月的帳了,我想問一下,怎么在系統(tǒng)操作把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄加進去了?
老師,我是從去年11月份接手一家運輸有限公司的內(nèi)賬一會計做,憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財務(wù)軟件。我查看了之前的會計。這家公司是從去年5月份開始運營的,她做到8月份就沒做了,一直沒會計,中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運營,然后慢慢的,一點點,一點點把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師,我想問一下庫存的問題,因為前期會計沒有進銷成本沒有對應(yīng),所以導致現(xiàn)在庫存有60萬,但實際上是沒有,我想把之前的成本補結(jié)轉(zhuǎn)了,但財務(wù)主管說不能轉(zhuǎn),因為轉(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧,補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調(diào)整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
老師,河南這邊社保年繳費工資申報,今年最低標準是多少?
老師,對公付給包工頭工資,對方要開什么發(fā)票過來呢?需要報個稅嗎
老師,民宿連棟審批叫人話的布局圖,這種費用入賬哪個科目?
老師,給退休人員發(fā)工資,需要申報個稅么?
請問誰知道,初級考證學生身份證丟了,還可以用別的替代嗎?
老師,我家這月有2臨時工,開工資各5千,個稅用申報不
老師,公司招投標文件費,進項發(fā)票可以抵扣嗎,投標失敗了
老師,4月份計提社保,借:管理費用—社保(單位部分)貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險 4月份繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險 其他應(yīng)收款—社保(個人) 貸:銀行存款 2025.4.18扣款繳納社保,那這兩個分錄我在系統(tǒng)憑證錄入的時候可以日期都寫2025.4.18嗎,就是計提和繳納的分錄憑證日期都寫2025.4.18可以嗎
代開項目里面的項目編碼及簡稱是指什么?
老師,你好,我想問哈汽車修理公司,可以開具道路救援發(fā)票不?