你好,要所有的都反結(jié)賬的,
老師,我用金碟軟件做帳,我已做到第8期,發(fā)現(xiàn)第1期有錯(cuò)誤,我怎么把第1期的帳務(wù)反結(jié)帳,我只反第一期的可以嗎,還是所有期間都要反
老師,我們1月份收到一張租賃費(fèi)發(fā)票,但是備注里得房租日期寫錯(cuò)了,我們還沒(méi)有付房租款。銷售方已經(jīng)做賬了那我現(xiàn)在還需要做帳嗎?這張錯(cuò)誤的發(fā)票怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師新開的家服裝廠,應(yīng)該是2月辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記,實(shí)收資本沒(méi)到位,前期花費(fèi)都是老板零星的墊付,這種情況第一季度我想零申報(bào),因?yàn)閹ひ策€沒(méi)做出來(lái),可能資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)也都是零,這樣申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我準(zhǔn)備前面兩個(gè)月的帳都做到這個(gè)月,反正也沒(méi)什么業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這樣行嗎
1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬(wàn),應(yīng)付賬款8721元,當(dāng)時(shí)老板說(shuō)回單后期給我,結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬(wàn)的銀行回單給我,另外的5萬(wàn)是他搞錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改,把那沒(méi)有5萬(wàn)的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報(bào)表也出了,會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致,請(qǐng)老師告知怎么處理?
1月份發(fā)生了一筆費(fèi)用188721元,賬務(wù)處理做了銀行存款18萬(wàn),應(yīng)付賬款8721元,當(dāng)時(shí)老板說(shuō)回單后期給我,結(jié)果這個(gè)月老板只找到13萬(wàn)的銀行回單給我,另外的5萬(wàn)是他搞錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么處理?我也可以反結(jié)賬進(jìn)行修改,把那沒(méi)有5萬(wàn)的的銀行回單做成應(yīng)付,但是第一季度報(bào)表也出了,會(huì)不會(huì)影響和稅務(wù)第一季度報(bào)表不一致,請(qǐng)老師告知怎么處理?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?