因稅款由老板個人繳納且不走公戶,若該個人經(jīng)營所得稅本就屬于老板個人應(yīng)承擔(dān)的(非公司經(jīng)營相關(guān)),公司無需做賬務(wù)處理。 若補(bǔ)繳稅款是因公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生、本應(yīng)由公司承擔(dān),需先通過 “其他應(yīng)付款” 掛賬: 補(bǔ)記費用時: 借:以前年度損益調(diào)整(23 年)/ 相關(guān)成本費用(24 年) 貸:其他應(yīng)付款 — 老板 后續(xù)無需公司支付(老板自行承擔(dān))時: 借:其他應(yīng)付款 — 老板 貸:營業(yè)外收入
您好!感謝您長期以來對個人所得稅工作的大力支持和配合!2020年度個人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳已經(jīng)開始,納稅人取得2020年度經(jīng)營所得的,在2021年3月31日前需辦理匯算清繳。 如果年度內(nèi)只取得一處經(jīng)營所得,需向經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理匯算清繳,并報送《個人所得稅應(yīng)經(jīng)所得納稅申報表(B表)》。 請問2020年個體生產(chǎn)經(jīng)營所得沒超額不用交稅的還需不需要做匯算清繳。
小規(guī)模,自然人獨資企業(yè),去年開了普通發(fā)票,去年繳納了稅款,今年這筆發(fā)票需要紅沖,但是去年繳納了個人經(jīng)營所得,今年紅沖這筆錢能退回來嗎?今年沒有開過發(fā)票,需要更正21年的個人經(jīng)營所得嗎還是只能申報在22年的個人經(jīng)營所得
公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對公賬戶有轉(zhuǎn)賬記錄 (比如他轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢或者公司借他的錢)23年沒有給他發(fā)過工資 但是每個月都有在個稅系統(tǒng)里面給他零申報 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬 但是由于現(xiàn)在財務(wù)報表和所得稅已經(jīng)申報了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬塊錢的工資沒法做到23年的帳里面 也沒進(jìn)行計提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去?
老師,個人經(jīng)營所得稅少申報了39000多的收入,增值稅申報的收入跟經(jīng)營所得稅的不一致,稅款已經(jīng)繳納了,那要怎么要處理?現(xiàn)在更我申報不了了
22有個人代開的勞務(wù)費發(fā)票,當(dāng)時我公司未做勞務(wù)申報,這個個稅沒有代扣代繳,24年又更正報表補(bǔ)扣個稅了,補(bǔ)扣的稅款對我公司怎么記賬呢
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?