您好,內(nèi)外賬都是按1700來入賬就可以
進(jìn)了一批原材料,只給了合同,30噸,每噸5100元,共付153000元,發(fā)票沒有到,內(nèi)外賬分別怎么做,票到了以后分別怎么做,希望老師寫個(gè)完整分錄
老師,下午好,請(qǐng)問我協(xié)會(huì)23年8月的時(shí)候付款23年7月至24年7月電信費(fèi)用1700元,也收到了發(fā)票1700元,這個(gè)要怎么做賬?是直接做管理費(fèi)用-電信費(fèi) 1700貸:銀行還是要先做預(yù)付賬款呢
老師:請(qǐng)問這種保險(xiǎn)應(yīng)該怎么做賬?實(shí)際付款2820元,開票只開了900元
老師,請(qǐng)問采購材料100008元,實(shí)際只付了100000元,對(duì)方開了張100008元的專票,請(qǐng)問賬務(wù)改怎么處理呢?
老師,費(fèi)用報(bào)銷,發(fā)票開了1704元,實(shí)際只付了1700元,請(qǐng)問內(nèi)外賬分別怎么做賬?
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
老師,我還想的,是不是要按照1704元計(jì)入費(fèi)用,少支付的4元計(jì)入營業(yè)外收入呢
沒必要,計(jì)入營業(yè)外收入也要交企稅
老師,意思,像這種業(yè)務(wù),就是付多少錢,就計(jì)多少費(fèi)用是嗎?就當(dāng)做發(fā)票是多開的?
是的,是的,就是這樣的
老師,繳納企業(yè)所得稅的收入是指主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入嗎?
是的,就是這幾個(gè)收入的
老師,哪種情況是需要計(jì)入營業(yè)外收入的?比如項(xiàng)目結(jié)束,有一家應(yīng)付賬款還掛著,不需要再支付了,那這家應(yīng)付賬款的余額是可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的嗎?
是的,這種就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的