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工資多計(jì)提了,但是找不到是什么時(shí)候多計(jì)提的了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬成負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)賬,會計(jì)分錄是什么

2022-06-17 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-17 17:34

你好,出現(xiàn)了負(fù)數(shù),應(yīng)該是少做了計(jì)提

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快賬用戶rc4h 追問 2022-06-17 17:35

應(yīng)該怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2022-06-17 17:38

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資。

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快賬用戶rc4h 追問 2022-06-17 17:40

摘要怎么寫啊,

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齊紅老師 解答 2022-06-17 17:42

補(bǔ)計(jì)提某某月份工資。

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快賬用戶rc4h 追問 2022-06-17 18:19

少計(jì)提的工資數(shù),不是一個(gè)月少提的,還有以前些年度里多個(gè)月份少提的,一張憑證一張憑證的調(diào)么

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齊紅老師 解答 2022-06-17 18:19

你好,那你具體的幾月份知道嗎?如果不知道的話補(bǔ)計(jì)提工資直接寫這個(gè)。

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快賬用戶rc4h 追問 2022-06-17 18:20

好的明白了

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齊紅老師 解答 2022-06-17 18:23

不用客氣,工作愉快。

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你好,出現(xiàn)了負(fù)數(shù),應(yīng)該是少做了計(jì)提
2022-06-17
你好,這個(gè)月直接沖回 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
2020-10-21
但是發(fā)工資的時(shí)候銀行流水走了一小部分,記賬的時(shí)候?qū)懥藨?yīng)付職工薪酬—人名, 就是說非銀行部分沒有記賬是嗎?
2021-12-16
借其他應(yīng)付款貸,庫存現(xiàn)金 借,庫存現(xiàn)金貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配,未分配利潤 修改匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2024-08-20
你好 ;? 1. 多計(jì)提了 就去紅沖即可 ; 跨年了走 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整? ;? ?
2022-02-10
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