你好,出現(xiàn)了負(fù)數(shù),應(yīng)該是少做了計(jì)提
老師,我計(jì)提10月工資的時(shí)候,個(gè)稅寫錯(cuò)了一個(gè)數(shù),導(dǎo)致少計(jì)提個(gè)稅30,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬工資的數(shù)已經(jīng)平了,我要是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提個(gè)稅的話,應(yīng)付職工薪酬工資就是負(fù)的了,怎么辦???
老師您好,計(jì)提工資的時(shí)候?qū)懥斯芾碣M(fèi)用—工資 應(yīng)付職工薪酬—工資,但是發(fā)工資的時(shí)候銀行流水走了一小部分,記賬的時(shí)候?qū)懥藨?yīng)付職工薪酬—人名,現(xiàn)在工資和人名都掛了好多,應(yīng)該怎么調(diào)
想問下老師,企業(yè)做了這樣一筆分錄,我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確,因?yàn)樽鍪裁捶咒浤亍?問題是:1-12月計(jì)提都是借銷售費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,但是12月突然做了這樣一筆分錄,等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計(jì)提了這個(gè)數(shù),現(xiàn)在不平了,怎么做調(diào)整分錄呢
工資多計(jì)提了,但是找不到是什么時(shí)候多計(jì)提的了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬成負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)賬,會計(jì)分錄是什么
工資計(jì)提分錄怎么做,借方應(yīng)付職工薪酬金額是哪個(gè)數(shù)字?多計(jì)提了,怎么辦?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
應(yīng)該怎么處理啊
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資。
摘要怎么寫啊,
補(bǔ)計(jì)提某某月份工資。
少計(jì)提的工資數(shù),不是一個(gè)月少提的,還有以前些年度里多個(gè)月份少提的,一張憑證一張憑證的調(diào)么
你好,那你具體的幾月份知道嗎?如果不知道的話補(bǔ)計(jì)提工資直接寫這個(gè)。
好的明白了
不用客氣,工作愉快。