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工資計提分錄怎么做,借方應(yīng)付職工薪酬金額是哪個數(shù)字?多計提了,怎么辦?

2022-11-11 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 11:04

借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資 借方的是實際發(fā)到手的加上個人負擔的社保,加上個人負擔的個稅 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資,負數(shù)紅沖。

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快賬用戶9774 追問 2022-11-11 11:07

我現(xiàn)在碰到問題,工資最后一個月,后面就不發(fā)工資了,這樣沖減負數(shù),應(yīng)付職工薪酬有掛賬?老師,這個怎么處理

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快賬用戶9774 追問 2022-11-11 11:09

不對,原來多提有掛賬,沖減應(yīng)該平了,這樣應(yīng)該是管理費用工資有負數(shù),這樣要緊嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:11

借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資,負數(shù)紅沖了計提的就是了,你之前分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:11

沒有關(guān)系的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

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快賬用戶9774 追問 2022-11-11 11:12

管理費用-工資科目有負數(shù)紅字要緊嘛

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:13

沒有關(guān)系的,可以的。

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借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資 借方的是實際發(fā)到手的加上個人負擔的社保,加上個人負擔的個稅 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資,負數(shù)紅沖。
2022-11-11
你好,這兩種都是正確的,只要你的管理費用在借方,是紅字就可以的,其他的沒有影響,他不是損益類的科目了。
2022-03-16
是的,就是那樣處理的
2023-12-21
同學(xué)你好 補計提就可以了
2021-10-12
同學(xué)你好 發(fā)工資時做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社??劭?貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款。——如果這個是個人負擔的社保和公積金,是不計應(yīng)付職薪酬的,是計入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
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