借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資 借方的是實際發(fā)到手的加上個人負擔的社保,加上個人負擔的個稅 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資,負數(shù)紅沖。
計提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補計提呢,按正常補計提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
#提問#計提工資的時候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍字?
老師好,請問,殘保金申報,“上年在職職工工資總額”怎么填?是應(yīng)付職工薪酬的計提數(shù)還是實發(fā)數(shù)?是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額,還是貸方發(fā)生額?
工資計提分錄怎么做,借方應(yīng)付職工薪酬金額是哪個數(shù)字?多計提了,怎么辦?
老師:我工資多計提了,怎么處理?計提時候借方管理費用,代放應(yīng)付職工薪酬,另外計提時候社保個人部分數(shù)字包括在內(nèi)嘛
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
我現(xiàn)在碰到問題,工資最后一個月,后面就不發(fā)工資了,這樣沖減負數(shù),應(yīng)付職工薪酬有掛賬?老師,這個怎么處理
不對,原來多提有掛賬,沖減應(yīng)該平了,這樣應(yīng)該是管理費用工資有負數(shù),這樣要緊嗎
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資,負數(shù)紅沖了計提的就是了,你之前分錄怎么做
沒有關(guān)系的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
管理費用-工資科目有負數(shù)紅字要緊嘛
沒有關(guān)系的,可以的。