你好,如果做作為實收資本就是這么做賬
請問老師,我公司老板入資500萬元,我是不是應該做借銀行500 貸實收資本500呢
老師。我們老板有個A公司注冊資本500萬,今年又開了一個B公司。B公司百分百持股A公司。A公司收到投資款:借:銀行存款 貸:實收資本。B公司匯出投資款:貸方是銀行存款,那借方是什么科目呢?
老師:增加實收資本的話,以法人名義投資,這個憑證咋做才對,借方:銀行存款 500萬 貸方:其他應付款--法人500萬,實收資本的憑證制定不會弄請教一下,謝謝
郭老師,我們讓融資公司幫忙還貸款,比如還500萬,融資公司還給貸款銀行500萬,還了后銀行又貸出來給我們500萬,我現(xiàn)在拿這500還給融資公司 現(xiàn)在只有收到銀行500萬這張回單,做的借銀行存款,貸短期借款,和我們轉(zhuǎn)還給融資公司500萬回單,借應付賬款-擔保公司,帶銀行存款 好像做不對,我要怎么做分錄,做幾筆
老師:在2018年時我司一位股東甲向銀行貸款500萬,其資金未用于公司經(jīng)營,用于個人債務且未還過錢,今年9月份銀行把對我司持有的債權(quán)本金+利息(及附帶的所有從權(quán)利)法拍,競拍成功。現(xiàn)在我要對這項債權(quán)變更進行賬務處理,債權(quán)人由銀行變?yōu)閭€人A,短期借款還是在的叭。之前進行的賬務處理是這樣的: 借:其他應收款--甲500萬 貸:短期借款--銀行500萬 借 :其他應收款--甲 200萬 貸:應付利息 200萬 變更后:借:其他應收款--甲 -500萬 貸:其他應付款--A -500萬 借:其他應收款--甲 -200萬 貸:其他應付款-A -200萬 本次計提利息:借:其他應付款款--A 2萬 貸:應付利息 2萬 對嗎
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關(guān)單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關(guān)單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
如果作為借款,貸方就是其他應付款
資產(chǎn)負債表,短期借款填500萬,實收資本填0對嗎
不是短期借款,是其他應付款
借銀行不是短期借款,借個人其他應付款嗎?還是都用其他應付款科目
企業(yè)和銀行借款是短期借款,企業(yè)和個人的借款就是其他應付款
放短期借款跟方其他應付款,對報表有什么影響
沒什么影響,就是做賬不對