您好 跨月發(fā)票不好作廢 只能紅沖
您好,我想問(wèn)一下拿到對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因?yàn)樾吞?hào)開錯(cuò),對(duì)方在12月開了負(fù)數(shù),12月又重新開了一張,這種情況怎么處理好呢
開出去的發(fā)票因?yàn)橘?gòu)買方的問(wèn)題需要重開,但是我們拿到發(fā)票時(shí)已經(jīng)跨月了,這種情況我是作廢嗎
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購(gòu)買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過(guò)來(lái),但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
數(shù)電發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)付款了,但是,銷售方在不知情的情況下,作廢后重開了發(fā)票,對(duì)我們有沒有影響?
老師,我是購(gòu)買方,去年的一張?jiān)鲋刀悓I(yè)發(fā)票因?yàn)橥硕惷Q錯(cuò)誤所以需要銷售方作廢重開,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)重開了,對(duì)方要求我把去年的那張發(fā)票寄還給他們,但是我這邊已經(jīng)做賬并裝訂了,我需要怎么做?
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報(bào)關(guān)單中有一項(xiàng)因品名錯(cuò)誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開票價(jià)為6000元,如何計(jì)算這一單項(xiàng)所需支付的稅費(fèi)。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因?yàn)橄到y(tǒng)有問(wèn)題,重復(fù)下賬了2萬(wàn)銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個(gè)問(wèn)題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營(yíng)的餐飲項(xiàng)目,進(jìn)的食材費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時(shí)要減去嗎
請(qǐng)問(wèn)如果出口退稅申報(bào)13萬(wàn)退回了13%的稅,那么這個(gè)13萬(wàn)還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開票項(xiàng)目都是家具,那開出去的是不是也只能開家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)后怎么統(tǒng)計(jì)納稅收入
所得稅-事項(xiàng)1-職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個(gè)金額這個(gè)是計(jì)提工資總額減去個(gè)人承擔(dān)社保公積金、個(gè)稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺(tái)出口業(yè)務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票后續(xù)要申請(qǐng)出口退稅。請(qǐng)問(wèn)亞馬遜平臺(tái)銷售的收入部分還需要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎?
個(gè)體戶的建筑施工隊(duì),最大的支出是工人的工資,是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資呢?
不管購(gòu)買方是否抵扣都只能紅沖嗎,跨了兩個(gè)月呢
不管幾個(gè)月 不管是否抵扣 都需要紅沖
好的,那怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄