學員你好,這種情況下紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字發(fā)票認證進項稅額
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負數(shù),這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師你好!上月有正常銷售開具發(fā)票20W的樣子,另外就是上月因為有一筆銷售換貨,而開具的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我們也收到了我們的供應(yīng)商開具的負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,但由于口罩原因,我們上月的負數(shù)發(fā)票已全部開具,但是正數(shù)發(fā)票因為被封在家,還有30W沒有開具出來,導(dǎo)致12月報11月稅金的時候,有產(chǎn)生留抵稅,這種會有稅務(wù)風險嗎?
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯(lián)系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因為是上季度開的,我們已經(jīng)申報過上季度的稅了,還想問一下對報稅有影響嗎?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
如果進行進項稅轉(zhuǎn)出,如果還沒有收到銷售方郵寄過來的紅字發(fā)票,是根據(jù)紅字信息表做轉(zhuǎn)出,還是說暫時沒收到發(fā)票可以不做賬務(wù)處理
學員你好,暫時沒收到發(fā)票可以不做賬務(wù)處理